
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報(bào)的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個(gè)月的附加稅該怎么去申報(bào)呢
答: 按照按照你的開(kāi)票來(lái)計(jì)提繳納附加稅
你好老師,關(guān)于出口退稅每個(gè)月需要申報(bào)嗎?填那個(gè)表?附加稅什么時(shí)間交?免抵稅額等于免抵退稅額需要做賬嗎?如何做?
答: 你好同學(xué),您的問(wèn)題我來(lái)講解一下,同學(xué)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,百度看到出口退稅時(shí)會(huì)有個(gè)“不得免征、抵扣和退稅的差”,這個(gè)差額需要先將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)成本,然后再把留抵進(jìn)項(xiàng)與免抵退稅額比大小,如果留抵進(jìn)項(xiàng) 小于 免抵退稅額,則退留抵進(jìn)項(xiàng)金額;如果留抵進(jìn)項(xiàng) 大于 免抵退稅額,則退免抵退稅額。但聽(tīng)同事說(shuō)她上家的公司每次都是免抵退稅額是多少就從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)多少到貸方,從來(lái)都沒(méi)見(jiàn)有轉(zhuǎn)過(guò) 不得免征、抵扣和退稅的差 至成本的,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事,難道百度的講解是錯(cuò)的?
答: 你圖片的處理是對(duì)的。 你同事的那種情況 ,應(yīng)該是退稅率和銷(xiāo)售稅率是一樣的,才會(huì)存在 他那種 情況 。

