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老師,我的卡作為公司提現(xiàn)用的卡給工人或者是材料商打款,作為公司應(yīng)該把轉(zhuǎn)到我卡上的款,記分錄為其他應(yīng)收款,但是這個(gè)其他應(yīng)收款就相當(dāng)于現(xiàn)金來(lái)用,業(yè)務(wù)員們報(bào)銷,我用卡轉(zhuǎn)錢給他們,他們拿票據(jù)來(lái)能沖減我的其他應(yīng)收款嗎?
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2020-06-26
公司經(jīng)常用于走賬,記在往來(lái)款科目,其他應(yīng)收款-往來(lái)款,然后又轉(zhuǎn)出去,金額大,有影響嘛,合不合法
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2018-07-17
代扣職工社保費(fèi)最準(zhǔn)備的核算是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
1/564
2019-05-20
員工的往來(lái)款掛到了,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付了,現(xiàn)在要怎么調(diào)回,附件是什么?
1/2455
2019-03-12
個(gè)人的應(yīng)付的社保 公積金 為什么有的用其他應(yīng)收 有的用其他應(yīng)付?
1/960
2019-09-11
老師,公司賬面上有長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款,做的都是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,像這種情況會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀?
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2021-07-17
老師,付管理費(fèi)和電費(fèi),付給對(duì)方的錢,是借 其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
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2019-08-05
老師,老板幾個(gè)公司,但法人不一樣,平時(shí)有很多往來(lái)款,我都記在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里面了,但是之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),往來(lái)金額比較大,請(qǐng)問(wèn)這有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)???
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2018-10-31
公司要注銷了,往來(lái)款會(huì)影響注銷嗎,需要提前做一下處理嗎。怎么處理,比如預(yù)付款,其他應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,其他應(yīng)付
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2021-07-15
老師,A公司與B公司各投資1500萬(wàn)元到C公司,共3000萬(wàn)。現(xiàn)在A公司以660萬(wàn)元收購(gòu)了B公司的1500萬(wàn)元的股權(quán) 。因原來(lái)B公司與C公司有往來(lái)500萬(wàn)元。A公司與B公司也有往來(lái)。則以抹賬方式將660萬(wàn)元。由B公司轉(zhuǎn)C公司。 A會(huì)計(jì)分錄為:借:長(zhǎng)期股權(quán)投資-C公司 1500萬(wàn)元 貸;其他應(yīng)收款—B公司 660萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)外收入 840萬(wàn)元 C公司會(huì)計(jì)分錄 1調(diào)整實(shí)收資本 借:實(shí)收資本-B公司1500
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2016-09-30
老師,請(qǐng)問(wèn)下,如果原值5萬(wàn)的設(shè)備,靜止只有一萬(wàn)了,報(bào)廢了直接出售給了別人賣了2萬(wàn).怎么做賬啊?借 固定資產(chǎn)清理 1萬(wàn) 累計(jì)折舊 4萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn) 5萬(wàn) 借 其他應(yīng)收款 2萬(wàn) 固定資產(chǎn)清理 1萬(wàn) 營(yíng)業(yè)外收入 1萬(wàn) 這樣對(duì)嗎
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2023-02-15
不會(huì)的話,就是按45萬(wàn)元的含稅金額做銷售處理,直接這樣平賬 借:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人 450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 450000/(1+適用稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 450000*適用稅率/(1+適用稅率) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 老師我想問(wèn)那他賬面上面掛的45萬(wàn)!但是我們分給他的東西價(jià)值50萬(wàn)!那多余的怎么平賬呢
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2020-03-10
老師,你講的會(huì)計(jì)初級(jí)實(shí)務(wù),怎么沒(méi)有看到第一章第二節(jié)應(yīng)收賬款的直播回放呢,直接是跳到了其他應(yīng)收款?
1/620
2016-04-01
咋初級(jí)職稱課李衛(wèi)華老師的課會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的課時(shí)3,一進(jìn)去都是講其他應(yīng)收款了,說(shuō)應(yīng)收賬款講完了,是不是回放課少一節(jié)
1/594
2016-08-30
2018年其他應(yīng)收款沒(méi)開(kāi)二節(jié)科目,后來(lái)開(kāi)了二節(jié)科目其他應(yīng)收賬款-中石化,怎么沖2018年匯中石化的賬
1/405
2020-05-08
我們公司收到應(yīng)收賬款50萬(wàn),老板直接讓轉(zhuǎn)了40萬(wàn)到他的私戶上面,這樣還能做其他應(yīng)收款的分錄嗎
1/659
2018-12-20
應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的期初余額都記在三欄式明細(xì)賬,但這兩個(gè)是記在一頁(yè)嗎? 怎么記?
2/1305
2020-01-23
就是其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬是和應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬一樣嘛
1/1234
2016-09-12
,企業(yè)出租包裝物收取的租金,為什么不記應(yīng)收賬款,這不是交易行為?課程上說(shuō)其他應(yīng)收款?
1/1018
2020-01-29
,@答疑-張老師(702433146) 企業(yè)多付了拉貨司機(jī)運(yùn)費(fèi),下次還要司機(jī)運(yùn)貨的,多付的運(yùn)費(fèi)是做應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
1/485
2018-12-17