
老師,付管理費和電費,付給對方的錢,是借 其他應收還是其他應付啊
答: 您好 付管理費和電費 應該支付出去的款項 借其他應付款
同樣收到發(fā)票,為什么分錄是借:管理費/服務費,貸:其他應付款。有些就是,借:管理費/服務費,貸:其他應收款
答: 你好 這兩個科目放貸方意義差別不大 等付款了 計入借方 科目就平了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們公司的老會計把社保費個人應承擔的部分不計入其他應收款或者其他應付款,而計入管理費用貸方,這樣的處理是不是不合理呢?
答: 計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款


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2019-08-05 16:34
bamboo老師 解答
2019-08-05 16:44
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2019-08-05 16:54
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2019-08-05 16:55
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2019-08-05 17:05
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2019-08-05 17:07
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2019-08-05 17:44