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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-05 16:33

您好
付管理費和電費 應該支付出去的款項 借其他應付款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-05 16:34

但是之前的,都掛 到其他應收了

bamboo老師 解答

2019-08-05 16:44

那您收到發(fā)票后把其他應收沖掉 以后掛其他應付
現(xiàn)在現(xiàn)在把其他應收調整到其他應付

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-05 16:54

可以計入營業(yè)外收入 或者沖減財務費用。。。這兩個哪個比較好,

bamboo老師 解答

2019-08-05 16:55

計入營業(yè)外收入比較合適

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-05 17:05

哈哈,老師,你知道我說的是啥 嗎,剛追問次數(shù)用完,我是問收到杭州天谷信息科技有限公司驗證賬戶0.36元

bamboo老師 解答

2019-08-05 17:05

嗯嗯 那也計入營業(yè)外收入比較合適

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-08-05 17:07

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-08-05 17:44

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 付管理費和電費 應該支付出去的款項 借其他應付款
2019-08-05 16:33:41
你好 這兩個科目放貸方意義差別不大 等付款了 計入借方 科目就平了
2019-04-16 15:22:13
你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2020-07-20 10:40:46
那就是借,管理費用-社保4754.04 其他應付款-社保(個人部分)1871.22 貸:其他應收款-社保 6625.26
2019-11-14 16:54:47
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