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老師在嗎購進一輛新車的話可以企業(yè)所得稅上作為固定資產(chǎn)一次性扣除么
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2019-10-23
這個是去年2017年企業(yè)所得稅的捐贈的表,今年做匯算清繳是可以扣除的么
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2019-05-05
老師有空嗎? 能不能算下這道題的營業(yè)收入是多少,以及應該繳納的企業(yè)所得稅(加計扣除按照75%計算) 非常感謝?。?!
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2021-12-20
想問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中的500萬以下固定資產(chǎn)可以一次性扣除,我不太理解,比如我購買了原價100萬的資產(chǎn),第一年會計折舊假如2萬元,所得稅上直接按100萬扣除,那是不是第二年這臺設備,會計上還是折舊2萬,所得稅要調(diào)增回來2萬元呢?這個政策的運用有意義嗎?
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2020-09-07
企業(yè)所得稅是扣除分包款按差額征收還是按開票金額征收
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2017-12-07
老師,請問企業(yè)所得稅鑒證報告要補交320元所得稅,已在銀行扣除,這個會計分錄怎么做?
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2019-05-11
老師,企業(yè)因為員工股權激勵計劃行權而形成的工資薪金支出可以作為企業(yè)所得稅三項經(jīng)費的扣除標準嗎
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2019-10-25
中級財務管理課本中關于公司價值分析法,算企業(yè)價值時債務資金價值需要扣減所得稅嗎?舊書有減,但是新課本沒體現(xiàn)??荚囈阅膫€為準?
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2017-06-22
14、下列關于負債的計稅基礎說法正確的有(?。?。 A、企業(yè)因產(chǎn)品質量保證費用確認預計負債100萬元,稅法規(guī)定相關支出在實際發(fā)生時允許稅前扣除,則該項負債的計稅基礎為0? B、企業(yè)收到客戶預付的款項200萬元,稅法規(guī)定該款項應計入當期應納稅所得額,企業(yè)確認預收賬款200萬元,則該項預收賬款的計稅基礎為200萬元? C、企業(yè)確定本月的應付職工薪酬300萬元,稅法規(guī)定本月能夠扣除280萬元,剩余20萬元不允許稅前扣除,則該項應付職工薪酬的計稅基礎為300萬元? D、企業(yè)本月支付違規(guī)罰款100萬元,稅法規(guī)定違規(guī)罰款不得稅前扣除,則該項負債的計稅基礎為0? 薪酬的計稅基礎不是280嗎?
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2020-04-01
企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在計算應納稅所得額時扣除;企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn),其計算的折舊、攤銷不得在計算應納稅所得額時扣除。 這句話是不是,在做賬時候已經(jīng)列費用了,所形成的應納稅所得額時候就不用再扣了?
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2020-05-21
個人綜合所得工資,勞務報酬所得,稿酬所得,特權使用費所得,除了工資在,后面這三個計入的數(shù),是按沒預扣預繳前的收入,還是按已經(jīng)預扣預繳后的收入,來計入綜合所得
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2022-01-06
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列項目中,享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是( )。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購置并實際使用國家相關目錄規(guī)定的環(huán)境保護專用設備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權投資方式投資于未上市的中小高新技術企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
您好,自然人稅收管理系統(tǒng)繳扣客戶端的綁定手機 要在個人所得稅APP里添加注冊,那這個注冊的手機號是要求 企業(yè)的法人的手機號嗎
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2019-06-13
利潤總額為1 000萬元稅率為25%。抵扣可抵扣暫時性差異1向關聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金100萬元。假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關聯(lián)方的捐贈不允許稅前扣除2期末持有的交易性金融資產(chǎn)成本為300萬元,公允價值為360萬元稅法規(guī)定,以公允價值計量的金融資產(chǎn)持有期間市價變動不計入應納稅所得額。3違反環(huán)保規(guī)定應支付罰款200萬元。4期末存貨賬面余額500萬元,期末計提了30萬元的存貨跌價準備。按照稅法規(guī)定,存貨減值損失,實際發(fā)生時準許稅前扣除。5發(fā)生研究階段研發(fā)支出200萬元,符合稅法75%加計扣除條件。 要求:1、判斷屬于什么性質的差異?(標注題號)如果屬于暫時性差異,判斷屬于可抵扣暫時性差異還是應納稅暫時性差異?并計算其賬面價值及其計稅基礎。計算納稅所得額。計算應交所得稅 計算利潤表中的所得稅費用,編制會計分錄。
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2023-10-10
高企入庫但是沒有被認定的企業(yè),所得稅可以加計扣除嗎?有研發(fā)費用
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2021-11-09
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費用中,在計算應納稅所得額時準予據(jù)實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關規(guī)定提取的用于環(huán)境保護的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產(chǎn)保險費 D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費
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2024-02-05
?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設備取得租金收入200萬元,轉 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招 待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應納稅所得額時,準予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
請問老師,當年計提的產(chǎn)品質量保俢費10萬稅法不允許扣,實際發(fā)生時允許扣除,所以要納稅調(diào)増10萬,但這個預計負債的遞延所得稅怎么處理?實際發(fā)生時允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬,計稅基礎就是10-10=0?確認遞延所得稅負債?
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2019-07-04
請問公司以前年度付了一筆款,記到管理費用,今年才發(fā)現(xiàn)多付了,對方把差額退回來并重新開具發(fā)票,情況要怎么申報所得稅?是季度預繳的時候申報,還是年度申報的時候報?
2/257
2023-06-01
老師,律師事務所合伙律師經(jīng)營所得個人所得稅可以扣除每個月的社保、專項扣除及5000元嗎?
3/2267
2022-05-02