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補繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢?
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2022-01-13
老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?那我需要把專利計入無形資產(chǎn)哇?這個是之前的會計沒有計入無形資產(chǎn),也沒有成本來核算所得額,因為沒法估所得額,所以我想在申報企業(yè)所得稅的時候放棄享受,這樣可以嘛?直接抵減以前年度損益。這個計入到直接計入損益科目,分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報稅系統(tǒng)里的不一樣,是因為系統(tǒng)是彌補了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師,我現(xiàn)在申報第四季度的企業(yè)所得稅時,我應(yīng)該填第四季度的利潤總額交所得稅還是填寫本年累計金額交所得稅?
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2020-01-07
年度匯算清繳時企業(yè)所得稅報稅不會填,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14
分公司是二級機構(gòu)的非獨立核算企業(yè),增值稅由總公司統(tǒng)一匯總申報,分公司的企業(yè)所得稅需要自己在下面申報嗎?今年開始,總公司按比例分攤到下面分公司,要求進行同步申報,但是以前年度的稅管員要求我們補報,這合理嗎?
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2023-04-13
籌集長期借款,年利率6%,每年付息一次,到期一次還本,借款手續(xù)費0.3%,企業(yè)所得稅25%,實際利率多少?
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2024-05-23
為什么在季度申報企業(yè)所得稅時,金額要填寫本年累計金額。那樣企業(yè)交的企業(yè)所得稅不就多了嗎?例如第一季度利潤額是20000,第一季度的所得稅是20000*25%,第二季度利潤額是20000、第一第二季度累計40000。第二季度申報企業(yè)所得稅時就是40000*25%。這樣是不是就是多交了企業(yè)所得稅了?我理解的對嗎?
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2019-10-07
生活服務(wù)行業(yè)享受企業(yè)所得稅三免三減半政策是在季度預(yù)繳時享受優(yōu)惠還是在年度匯算清繳時享受
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2021-03-03
老師,18年企業(yè)所得稅匯算要退稅,需要調(diào)平。以前年度虧損99783.20元。18年虧損28460.47元,18年預(yù)交了146.69元,怎樣調(diào)賬才不用退稅呢?調(diào)平后其他報表需要更正不
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2020-12-09
企業(yè)所得稅查賬征收季度報表改格式了嗎?現(xiàn)在報4-6月季度報表,本年累計金額是填1-6月數(shù)嗎
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2018-07-10
本季度的所得稅是正數(shù),本年累計所得稅是負數(shù),本年累計是虧損的,就第二季度是盈利的,那本季度申報是用繳企業(yè)所得稅嗎
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2016-06-25
企業(yè)所得稅(季)度表中的 營業(yè)收入中 本年累計金額 是填三季度的金額,還是填1-9月的金額?。?/span>
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2018-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表里面的減免明細表應(yīng)該怎么寫,直接把金額寫本年累計欄嗎?
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2021-07-13
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳報表和財務(wù)報表,是填本年累計收入,還是填本季度三個月的累計收入
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2018-10-18
老師好,前一年的匯算清繳暫時沒有做,第一季度的企業(yè)所得稅可以抵扣以前年度虧損嗎?
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2022-04-17
老師,假入一季度上計提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬元,在4月銀行扣了3萬元。咱做會計分錄,要轉(zhuǎn)入本年利潤不。
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2019-07-15
老師,今年年度匯算清繳時我們補稅了1萬多(因為有的成本稅務(wù)沒承認),匯算時是直接改了上傳的財務(wù)報表,去年的賬沒改。這個交稅1萬多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策,彌補以前年度虧損,異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話,彌補虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補上吧?不知道具體該怎么操作,希望老師指導(dǎo)一下
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2023-07-03
老師,我想問一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調(diào)以前年度的賬呢,還是只調(diào)表呢?
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2020-01-06
請問,這是我司的本年累計利潤總額。沒超300萬。但是資產(chǎn)總額的平均值超過5千萬了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23