老師,今年年度匯算清繳時我們補稅了1萬多(因為有的成本稅務沒承認),匯算時是直接改了上傳的財務報表,去年的賬沒改。這個交稅1萬多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策,彌補以前年度虧損,異地預繳的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話,彌補虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補上吧?不知道具體該怎么操作,希望老師指導一下
小盼
于2023-07-03 16:11 發(fā)布 ??373次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-07-03 16:15
你好,你應該納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了,財務報表不用調(diào)整。
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那減免享受是填寫12行那個表就可以享受,是先去彌補虧損之后看是不是需要交稅,需要交才再算減免
2019-07-05 17:28:16

你好,你應該納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了,財務報表不用調(diào)整。
2023-07-03 16:15:54

利潤應該是申報3101961.1-1177486.74=1924474.36元,那請問研發(fā)費用加計扣除現(xiàn)在是50%還是75%?,如果加計扣除50%,發(fā)生的研發(fā)費用是1376788.55,1376788.55*25%*50%=172098.5元 那申報時還應該減掉研發(fā)費用加計扣除這一部分是嗎?3101961.1-1177486.74=1924474.36-172098.5=1752375.86元是嗎?
2018-01-17 11:12:36

同學您好, 彌補以前年度虧損后的
2023-04-11 13:13:08

問題我是去年做的該筆分錄,現(xiàn)在做紅字可以嗎?而且也是退回部分所得稅和滯納金
2022-04-08 15:13:32
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