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企業(yè)法人一定要辦理個人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-06-29
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費用中,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予據(jù)實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產(chǎn)保險費 D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費
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2024-02-05
?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
你好,企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填,從農(nóng)林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
您好,自然人稅收管理系統(tǒng)繳扣客戶端的綁定手機 要在個人所得稅APP里添加注冊,那這個注冊的手機號是要求 企業(yè)的法人的手機號嗎
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2019-06-13
中級財務(wù)管理課本中關(guān)于公司價值分析法,算企業(yè)價值時債務(wù)資金價值需要扣減所得稅嗎?舊書有減,但是新課本沒體現(xiàn)??荚囈阅膫€為準(zhǔn)?
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2017-06-22
利潤總額為1 000萬元稅率為25%。抵扣可抵扣暫時性差異1向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金100萬元。假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈不允許稅前扣除2期末持有的交易性金融資產(chǎn)成本為300萬元,公允價值為360萬元稅法規(guī)定,以公允價值計量的金融資產(chǎn)持有期間市價變動不計入應(yīng)納稅所得額。3違反環(huán)保規(guī)定應(yīng)支付罰款200萬元。4期末存貨賬面余額500萬元,期末計提了30萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。按照稅法規(guī)定,存貨減值損失,實際發(fā)生時準(zhǔn)許稅前扣除。5發(fā)生研究階段研發(fā)支出200萬元,符合稅法75%加計扣除條件。 要求:1、判斷屬于什么性質(zhì)的差異?(標(biāo)注題號)如果屬于暫時性差異,判斷屬于可抵扣暫時性差異還是應(yīng)納稅暫時性差異?并計算其賬面價值及其計稅基礎(chǔ)。計算納稅所得額。計算應(yīng)交所得稅 計算利潤表中的所得稅費用,編制會計分錄。
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2023-10-10
建筑行業(yè),老板來掛靠項目的,那公司要扣除老板多少企業(yè)所得稅?
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2018-06-08
老師在嗎購進一輛新車的話可以企業(yè)所得稅上作為固定資產(chǎn)一次性扣除么
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2019-10-23
這個是去年2017年企業(yè)所得稅的捐贈的表,今年做匯算清繳是可以扣除的么
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2019-05-05
老師有空嗎? 能不能算下這道題的營業(yè)收入是多少,以及應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅(加計扣除按照75%計算) 非常感謝?。?!
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2021-12-20
老師,請問企業(yè)所得稅鑒證報告要補交320元所得稅,已在銀行扣除,這個會計分錄怎么做?
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2019-05-11
企業(yè)所得稅是扣除分包款按差額征收還是按開票金額征收
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2017-12-07
老師,企業(yè)因為員工股權(quán)激勵計劃行權(quán)而形成的工資薪金支出可以作為企業(yè)所得稅三項經(jīng)費的扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎
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2019-10-25
想問企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中的500萬以下固定資產(chǎn)可以一次性扣除,我不太理解,比如我購買了原價100萬的資產(chǎn),第一年會計折舊假如2萬元,所得稅上直接按100萬扣除,那是不是第二年這臺設(shè)備,會計上還是折舊2萬,所得稅要調(diào)增回來2萬元呢?這個政策的運用有意義嗎?
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2020-09-07
小規(guī)模個體戶申報企業(yè)所得稅還是自然人稅收管理系統(tǒng) 。企業(yè)所得稅就不用報了對嗎
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2019-03-06
高企入庫但是沒有被認(rèn)定的企業(yè),所得稅可以加計扣除嗎?有研發(fā)費用
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2021-11-09
企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn),其計算的折舊、攤銷不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 這句話是不是,在做賬時候已經(jīng)列費用了,所形成的應(yīng)納稅所得額時候就不用再扣了?
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2020-05-21
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險是什么意思啊
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2017-08-07
請問老師,當(dāng)年計提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費10萬稅法不允許扣,實際發(fā)生時允許扣除,所以要納稅調(diào)増10萬,但這個預(yù)計負(fù)債的遞延所得稅怎么處理?實際發(fā)生時允許扣除是不是就說明以后能抵扣10萬,計稅基礎(chǔ)就是10-10=0?確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
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2019-07-04
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