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老師,高新要求提供的2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,其中(封面、主表、附表一要求主管稅務(wù)部門蓋章的)是不是匯算清繳后的。還是沒(méi)有匯總清繳。
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2019-04-11
這是企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單,年末的時(shí)候忘記把增值稅減出來(lái)多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在在填報(bào)哪項(xiàng),還有公司計(jì)提的正常貸款損失準(zhǔn)備,不是實(shí)際的支出,還要填報(bào)哪一項(xiàng)
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2017-04-05
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單,那張表,在選擇是否填報(bào)的那些選項(xiàng)里,系統(tǒng)沒(méi)有選定的,我就可以不選報(bào)嗎?
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2020-04-03
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類),此表中的稅金及附加具體包含哪些稅費(fèi)?
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2020-03-04
老師,公司2020年為小規(guī)模,有2020年3萬(wàn)管理費(fèi)需調(diào)減,2020年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表需更正,需怎么更正?
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2023-04-28
你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤(rùn)總額”與利潤(rùn)表“利潤(rùn)總額”本年金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。你好老師企業(yè)所得稅疑點(diǎn)信息提示表出現(xiàn)這個(gè)但是我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和利潤(rùn)綜合都是一樣的。到底是怎么修改
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2019-12-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單是需要自己勾選還是只填系統(tǒng)自己生成的
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2019-05-05
老師,上面的截圖是我上個(gè)季度申報(bào)的明細(xì)表,您幫我看一下,是不是哪里填錯(cuò)了
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2019-07-04
請(qǐng)問(wèn)下,季度申報(bào)利潤(rùn)表,本期數(shù)數(shù)據(jù)是3個(gè)月的數(shù)據(jù)之和嗎?是把3個(gè)月的利潤(rùn)表打印出來(lái)再加起來(lái)嗎?
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2020-02-27
老師,第一季度申報(bào)的利潤(rùn)表現(xiàn)在還可以修改嗎?
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2020-07-07
請(qǐng)問(wèn),第二季度如果更改第一季度申報(bào)的利潤(rùn)表?
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2020-07-08
老師 我們收到通知營(yíng)改增,遞交材料后也沒(méi)有回因。我們沒(méi)有稅控器。季度申報(bào)時(shí)在頁(yè)面中只有企業(yè)所得稅,沒(méi)有增值稅,是不是我們不屬于營(yíng)改增的范圍啊
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2016-07-14
老師,請(qǐng)教問(wèn)題,公司注冊(cè)資金是200萬(wàn),去年注冊(cè)公司,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),就是今年1月份開出發(fā)票26萬(wàn),企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)資產(chǎn)總額怎么填,是填注冊(cè)資金嗎
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2021-04-14
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎?
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2019-07-17
付一筆款出去,但是因?qū)Ψ絾?wèn)題,要做下個(gè)月后才能給到我們發(fā)票。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎?后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來(lái)的話在沖減可以嗎?
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2018-09-27
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎?
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2019-07-17
老師,想問(wèn)下,就是去年有一個(gè)固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費(fèi)用,然后就稅會(huì)無(wú)差異。但是呢,今年我聽(tīng)課覺(jué)得不對(duì),又調(diào)回增加了固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要操作什么嗎?還是等年底做匯算時(shí)調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個(gè)季度沒(méi)有收入沒(méi)有成本只有費(fèi)用 那我做企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)只填利潤(rùn)總額對(duì)不,您看下我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)
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2019-10-16
我們的企業(yè)所得稅是季度申報(bào)的,第三季度我們年累計(jì)利潤(rùn)是172萬(wàn) 申報(bào)的時(shí)候使用了以前年度虧損142萬(wàn),然后暫緩交稅。在第四季度的時(shí)候,我們的年累計(jì)利潤(rùn)是156萬(wàn),在第四季度申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)142萬(wàn)的以前年度虧損還要填嗎?
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2020-12-17
公司2012年度的企業(yè)所得稅按季度申報(bào)地稅,其中第三季度和第四季度的沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在怎么處理比較合適,上一年度整體虧損,季度也是虧損,應(yīng)該是需要0申報(bào)的吧?現(xiàn)在怎么處理合適,找地稅專管員嗎?會(huì)罰款嗎?是不是需要補(bǔ)啊?
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2017-06-10