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老師好,問個(gè)所得稅申報(bào)問題,每季申報(bào)所得稅時(shí),我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤總額應(yīng)和利潤表中的利潤對應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤總額項(xiàng)目呢?
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2020-01-12
我第四季度的企業(yè)所得稅是估著申報(bào)的,請問我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以估著申報(bào)嗎
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2020-01-10
季度申報(bào)是利潤總額11萬多,也是按小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)吧,季度所得稅稅率是多少呢
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2017-06-30
您好,我們公司時(shí)分支機(jī)構(gòu),稅種認(rèn)定里面有認(rèn)定企業(yè)所得稅,是季度報(bào)的,我們在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要怎么申報(bào)呢
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2019-10-18
1、季度利潤表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
請問,我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表時(shí),本季度利潤為正數(shù)24042.14,本年累計(jì)利潤為負(fù)數(shù)。本季度要繳所得稅不?
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2016-07-20
企業(yè)所得稅申報(bào)主表的第8行彌補(bǔ)以前年度虧損,是怎么來的?我企業(yè)2016年度虧損了7萬,2017年度現(xiàn)在虧損了8萬,合計(jì)虧損了15萬?但是之前的老會計(jì)17年做16年的年報(bào)也沒有在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)補(bǔ)上去
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2018-03-04
老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅,下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅???
1/2171
2018-10-17
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師問報(bào)表的A200000企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里第二季度營業(yè)收入是按照利潤表本年累計(jì)填,還是第二季度合計(jì)本年累計(jì)填數(shù)
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2021-07-06
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個(gè)季度還沒有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嘛。這些費(fèi)用票能留到下一個(gè)季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
企業(yè)制度下,每月的所得稅 是企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅
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2016-06-21
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的年報(bào)是申報(bào)C表嗎
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2019-03-25
請問居民企業(yè)所得稅季度報(bào)表申報(bào)不成功,提示須勾選企業(yè)預(yù)繳方式和企業(yè)性質(zhì),但是這兩個(gè)選項(xiàng)是灰色,勾選不了怎么辦?
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2022-01-18
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
您好,我想請教您一個(gè)問題,新辦企業(yè)(一般納稅人)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額怎么寫
1/658
2019-06-18
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說了,已經(jīng)繳稅扣款,這個(gè)怎么處理修改呀?
1/1747
2018-07-08
上年度費(fèi)用成本做少了,本年度年報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有點(diǎn)高,現(xiàn)在還有辦法補(bǔ)救嗎?還能怎么處理一下一下嗎?讓上年度的所得稅稍微少點(diǎn)
1/2213
2019-04-08
1:做18年企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),高新企業(yè)里面的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,還需要去稅局備案嗎?是不是自行申報(bào),企業(yè)留存?
1/1580
2019-03-25
現(xiàn)在要報(bào)上季度2018年10月1日到2018年12月31日的稅,所申報(bào)繳納的增值稅 企業(yè)所得稅 和稅金及附加 是不是不能在本次申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表比中反應(yīng),要到下季度申報(bào)時(shí)2019年4月份申報(bào)時(shí)才能反應(yīng)這次所繳的稅款呢?
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2019-01-11