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#提問(wèn)#:分別投資不同企業(yè)的合伙人,他的稅前扣除5000塊能重復(fù)扣除嗎?
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2020-03-20
老師,辦公會(huì)議費(fèi)差旅費(fèi)都是在稅前據(jù)實(shí)扣除的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除的,那這樣企業(yè)等于稅前扣除的金額少了對(duì)嗎
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2023-03-17
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-30
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個(gè)里面所說(shuō)的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
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2021-06-24
公司購(gòu)買口罩計(jì)入管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)可以嗎。這樣所得稅前可以據(jù)實(shí)扣除
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2020-03-02
購(gòu)買辦公用品開不了發(fā)票,只開了收據(jù),請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?所得稅前可以扣除嗎?
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2019-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人偶然所得(彩票)通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)捐贈(zèng)的金額可以在個(gè)稅前扣除嘛?
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2023-03-02
2016年的一筆帳,發(fā)票已開,所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費(fèi),怎么操作合適?
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2018-07-25
,請(qǐng)問(wèn)12月份計(jì)提的工資2019年1月份發(fā)放,允許2018年所得稅匯繳清算前扣除嗎?
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2018-12-18
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在幾百元的后勤零星采購(gòu),實(shí)在沒(méi)有發(fā)票開,可以所得稅前扣除不?
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2018-09-30
公司 租用 個(gè)人住宅房產(chǎn) 作為辦公場(chǎng)所,并取得租賃發(fā)票??梢宰鳛槎惽翱鄢龁幔?/span>
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2018-07-12
上月7至9月份的企業(yè)所得稅191.45扣繳前后應(yīng)怎樣做分錄?
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2017-11-10
未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?根據(jù)那個(gè)規(guī)定可以稅前抵扣 ?
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2020-05-18
個(gè)人所得稅的子女教育信息填寫本人扣除比例是甜100%,全額扣除還是50%平均扣除?。?/span>
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2020-06-20
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-11-30
去年已入賬的固定資產(chǎn)(單個(gè) 500W以下 )沒(méi)有一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,仍按照平均年限法計(jì)提折舊 ,今年可否一次性提足折舊計(jì)入當(dāng)期損益 實(shí)現(xiàn)稅前扣除?
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2019-04-24
勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)人所得稅,扣除額800。超過(guò)800就要繳納個(gè)人所得稅。計(jì)算方法如下: 扣除額: 每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅所得額=收入-800 每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅所得額=收入×(1-20%) 稅率: 收入不超過(guò)20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為0; 收入超過(guò)20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元; 收入超過(guò)50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)為7000元; 你好老師,100000萬(wàn)要效多少個(gè)稅呀?
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2021-12-25
甲企業(yè)為居民企業(yè),適用稅率為25%,2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬(wàn)元,國(guó)債利息收入50萬(wàn)元,接受捐贈(zèng)收入100萬(wàn)元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬(wàn)元,廣告費(fèi)支出500萬(wàn)元。 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬(wàn)元,支付給客戶的違約金10萬(wàn)元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬(wàn)元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料,分析下列小題。(寫 出計(jì)算步驟) 1、計(jì)算甲企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)。 2、甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計(jì)算甲企業(yè)2019年的營(yíng)業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計(jì)算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
車輛沒(méi)有掛在公司名下,老板把車輛的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)開了公司抬頭的增值稅專用發(fā)票并通過(guò)銀行付款了,這進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?費(fèi)用能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?有什么方法可以解決這個(gè)問(wèn)題
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2020-03-19
老師,現(xiàn)在定額發(fā)票還可以入賬嗎?比如去吃飯的小飯館給的定額發(fā)票,還有公司打印機(jī)加墨等都是給的定額發(fā)票,可以入賬,進(jìn)行所得稅稅前扣除嗎?
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2019-09-24