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老師,今年年度匯算清繳時(shí)我們補(bǔ)稅了1萬多(因?yàn)橛械某杀径悇?wù)沒承認(rèn)),匯算時(shí)是直接改了上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,去年的賬沒改。這個(gè)交稅1萬多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策,彌補(bǔ)以前年度虧損,異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話,彌補(bǔ)虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補(bǔ)上吧?不知道具體該怎么操作,希望老師指導(dǎo)一下
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2023-07-03
請問,這是我司的本年累計(jì)利潤總額。沒超300萬。但是資產(chǎn)總額的平均值超過5千萬了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
老師,請問,企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報(bào)的時(shí)候調(diào)的還是年度匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整?
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2024-01-15
本年利潤為1000萬元,研發(fā)支出為60萬元。即企業(yè)所得稅為多少?
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2020-06-16
請教老師,以公司名義對外出租廠房,年收入房租100萬,廠房在縣城,繳納過企業(yè)所得稅5%,土地稅12%以后,租金沒走公司賬戶,直接打入股東賬戶,請問這樣的話算不算股東分紅,股東需要繳納個(gè)稅嗎?如果需要應(yīng)繳納多少?
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2020-05-05
有問題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎?
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2019-06-25
老師您看這個(gè)題,我想問一下,都是一個(gè)公式嗎?本期實(shí)現(xiàn)的利潤=本年利潤總額-企業(yè)所得稅是嗎?
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2021-12-27
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),本月盈利12000,去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫數(shù)字呢?是12000還是29919.18?
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2020-07-02
老師,您好!上一年度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,本年度匯算清繳,會計(jì)分錄是怎么寫的,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款
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2020-06-05
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10,11,12,月的利潤總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎?那我這三個(gè)月,有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是正數(shù),那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負(fù)數(shù),所以利潤總額本年累計(jì)是負(fù)的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了,直接做到了18年的本年利潤里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請問補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn),還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
請教老師,在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤的,但上半有虧損的,在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù),導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅,請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示,以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20