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根據(jù)相關政策規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。這個政策是不是對特定的企業(yè)才可以享受?
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2024-08-14
匯算清繳時未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-30
老師,辦公會議費差旅費都是在稅前據(jù)實扣除的,業(yè)務招待費是限額扣除的,那這樣企業(yè)等于稅前扣除的金額少了對嗎
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2023-03-17
2016年的一筆帳,發(fā)票已開,所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費,怎么操作合適?
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2018-07-25
,請問12月份計提的工資2019年1月份發(fā)放,允許2018年所得稅匯繳清算前扣除嗎?
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2018-12-18
老師,請問現(xiàn)在幾百元的后勤零星采購,實在沒有發(fā)票開,可以所得稅前扣除不?
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2018-09-30
公司 租用 個人住宅房產(chǎn) 作為辦公場所,并取得租賃發(fā)票。可以作為稅前扣除嗎?
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2018-07-12
未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?根據(jù)那個規(guī)定可以稅前抵扣 ?
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2020-05-18
培訓費 只有收據(jù) 沒有發(fā)票 怎么做賬??、 企業(yè)所得稅匯算清繳時 可以稅前抵扣嗎?
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2021-05-03
單位處于企業(yè)所得稅減半期間,2010年檢查應調增所得額10000.00元,根據(jù)檢查部門意見除補繳企業(yè)所得稅10000.00*25*50%=1250.00元外,按照《征管法》第六十三條給予50%的罰款...
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2017-07-01
老師請問一下19年計提的員工年終獎金,但是在2020年才發(fā)放,所得稅匯算時要全額調增19年計提的獎金嗎?以前年度損益調整科目是不是只是用于會計上的差錯更正的,不參與所得稅匯算?那么如果2020年用了以前年度損益調整科目在匯算19年所得稅時也不能稅前扣除屬于19年的費用?只是會計上來說利潤減少了而已?
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2020-02-25
去年已入賬的固定資產(chǎn)(單個 500W以下 )沒有一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,仍按照平均年限法計提折舊 ,今年可否一次性提足折舊計入當期損益 實現(xiàn)稅前扣除?
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2019-04-24
如您有綜合所得收入時,僅可在綜合所得申報中扣除“投資者減除費用、專項扣除、其他”。請您選擇是否有綜合所得申報。想知道是什么意思,是個體戶養(yǎng)殖場
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2019-04-09
車輛沒有掛在公司名下,老板把車輛的商業(yè)保險費開了公司抬頭的增值稅專用發(fā)票并通過銀行付款了,這進項稅能抵扣嗎?費用能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?有什么方法可以解決這個問題
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2020-03-19
甲企業(yè)為居民企業(yè),適用稅率為25%,2019年有關收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3) 支付司法機關罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學捐款100萬元,計提準備金50萬元,未經(jīng)稅務機關核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費、業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料,分析下列小題。(寫 出計算步驟) 1、計算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計算2019年度應納稅所得額時,準予在稅前扣除的業(yè)務招待費和廣告費各是多少?應各自納稅調增的金額是多少? 3、計算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應納稅所得額和應納稅額各是多
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2020-06-09
私人出租房產(chǎn)租金收入應該屬于個人所得稅收入的哪一類收入啊?我們公司租賃辦公室,支付租金從對公賬戶,但是房東沒有開具發(fā)票,財務賬務處理要入賬但是不能稅前扣除,房東沒有繳納個稅,這種情況對于房東個人有哪些風險呢?
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2020-06-02
1.小規(guī)模納稅人購買小轎車,支付的購置稅,在計算所得稅時是否能稅前扣除? 2.小規(guī)模納稅人,購買的小轎車,19萬(含各種稅),可以一次性折舊嗎?
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2019-10-11
甲公司股東老趙認繳的出資額為100萬元,應于7月1日前繳足,7月1日老趙實繳資本為20萬元,剩余部分至年底仍未繳納,甲公司因經(jīng)營需要于當年1月1日向銀行借款100萬元,年利率10%,發(fā)生借款利息10萬元,則當年甲公司可以稅前扣除的借款利息是( )。 答案:不得在計算企業(yè)應納稅所得額時扣除。(100-20)×10%×6/12=4(萬元),不可以扣除的,可以扣除的是10-4=6(萬元)。 1、(100-20)×10%×6/12=4(萬元)中乘以6/12是什么意思呢? 2、銀行的利息不是不可以扣除嗎?
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2019-10-17
對方收取的押金不退還給我方,也不開具發(fā)票,此項費用計入“營業(yè)外支出”的話,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時稅前扣除嗎?
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2022-07-29
老師,3月份購買了29萬的一臺設備,我報1季度所得稅的時候是不是可以把此設備的不含稅金額全部稅前扣除,納稅報表需要怎么填?
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2020-04-08