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工商年報(bào)中的實(shí)繳出資額僅僅是2018年收到的出資額,還是把以前年度的累計(jì)起來(lái)
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2019-05-23
您好老師我再填寫工商年報(bào)時(shí)凈利潤(rùn)不知道咋填,因?yàn)橛痤~直接以前年度彌補(bǔ)虧損了
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2021-01-16
14年公司殘保金從未申報(bào)只是今年報(bào)了18年的五萬(wàn)殘保金。那么以前年度未申報(bào)殘保金(14-16年三年)不是免殘保金嘛,會(huì)不會(huì)有罰款(14-16年)大概每年都有兩三百萬(wàn)的工資從未申報(bào)
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2019-08-16
老師,前任會(huì)計(jì)2019年2月計(jì)提2018年四季度所得稅,借:所得稅費(fèi)用548元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅548元,2019年一直虧損只有這一筆所得稅,利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額減所得稅548才能和凈利潤(rùn)相符。請(qǐng)問(wèn):我需要怎么處理?要更正以前的這筆計(jì)提稅金分錄為以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)表不調(diào)賬,這樣就不影響2019年利潤(rùn)嗎?
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2019-07-01
匯算清繳補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅,以前會(huì)計(jì)只做了,借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,是不是不對(duì)利潤(rùn)表里本年利潤(rùn)總額拉高了現(xiàn)在報(bào)第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人如果當(dāng)年1、2、3季度是虧損,第4季度則是盈利,那申報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候,是不是形成了預(yù)繳,但匯算清繳的時(shí)候,我的盈利又能彌補(bǔ)以前年度虧損,那我是不是還要退稅啊
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2022-03-25
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)有利潤(rùn)總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以填入第8欄”減:彌補(bǔ)以前年度虧損“?還是這個(gè)月先不彌補(bǔ),等今年匯算清繳后再?gòu)浹a(bǔ)?
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2019-04-03
事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度里有以前年度損益調(diào)整科目嗎?
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2021-02-19
老師,想問(wèn)一下 去年的繳所得稅,第一季度交了400多,全年下來(lái)是虧損, 現(xiàn)在申報(bào)年度所得稅,想要交點(diǎn)所得稅,但是之前年度也有虧損,調(diào)增了之后,一保存那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,他就是顯示退稅了 可以怎么調(diào)增一下,不退稅,交一點(diǎn)所得稅么
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2021-05-10
第一季度所得稅月報(bào) 怎么不能填寫彌補(bǔ)以前年度虧損呢?年報(bào)也報(bào)了
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2022-04-08
老師,補(bǔ)交以前年度所得稅和滯納金怎么做賬
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2021-08-18
請(qǐng)問(wèn)老師:?jiǎn)栴}1.生活服務(wù)服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?2.核定征收企業(yè)所得稅是不是不存在彌補(bǔ)以前年度虧損?1~9月份,企業(yè)所得稅為核定征收,企業(yè)為小規(guī)模納稅人,10~12月為一般納稅人,企業(yè)所得稅為查賬征收,年度匯算清繳應(yīng)按什么哪種方式進(jìn)行匯算清繳?請(qǐng)老師幫忙解惑,謝謝
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2020-03-20
老師:您好!補(bǔ)交以前年度增值稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際繳納借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損的時(shí)候(借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn))是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來(lái)。
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2016-09-07
您好,我是小規(guī)模納稅人,18年虧損,19年盈利(盈利金額小于之前虧損)。 在申報(bào)所得稅時(shí),第八行的 彌補(bǔ)以前年度虧損 系統(tǒng)帶不出數(shù)據(jù),這樣一來(lái)就要繳稅。 我猜測(cè)可能是19年報(bào)18年度匯算清繳的時(shí)候,沒(méi)有填好 彌補(bǔ)虧損表。 但也不能確定是這個(gè)原因,請(qǐng)教您哪里可以查到當(dāng)時(shí)填的這張 彌補(bǔ)虧損表? 謝謝
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2020-01-14
老師您好!年度所得稅匯算清繳報(bào)表,已經(jīng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了,我收到的稅局退回的預(yù)交所得稅應(yīng)該怎么做賬?
1/1621
2021-09-07
應(yīng)付職工薪酬科目有貸方余額,是以前年度計(jì)提的遺留下來(lái)的,一直沒(méi)發(fā)放,現(xiàn)在也不用發(fā)放了,以前年度匯算清繳時(shí)也已經(jīng)做了納稅調(diào)增?,F(xiàn)在想把這個(gè)科目余額調(diào)平: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 然后今年做匯繳時(shí),是不是再做納稅調(diào)減? 望哪個(gè)老師回復(fù)下,謝謝!
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2022-01-07
本年有以前年度損益調(diào)整科目導(dǎo)致應(yīng)交所得稅增加,那增加的所得稅是在本年季度預(yù)繳時(shí)交嗎?還是在本年做上年度所得稅匯算清繳時(shí)交呢?
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2017-02-06
老師好,問(wèn)下2019年固定資產(chǎn)前任一次性折舊提完8萬(wàn),2019年所得稅匯算年報(bào)還沒(méi)申報(bào) ,1.我想在2020年改為正常提折舊,將多提的沖回,沖回的分錄涉及以前年度損益調(diào)整,那還用改資產(chǎn)負(fù)債表嗎?還是單獨(dú)給有變化的資產(chǎn)負(fù)債表表打印出來(lái)?2.2019年所得稅年報(bào)表填折舊數(shù)據(jù)時(shí)是按一次性折舊數(shù)據(jù)填寫,但在固定資產(chǎn)一次性扣除欄就不填一次性扣除數(shù)據(jù)對(duì)嗎?因?yàn)槲以?020年沖回
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2020-04-22
怎么查看以前年度匯算清繳?具體看什么數(shù)據(jù)?
1/3020
2019-11-12
彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是按上年度匯算清繳A106000可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)這個(gè)數(shù)據(jù)嗎?
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2025-01-20