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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-01 22:58

你好!應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目不通過所得稅費(fèi)用

上若水 追問

2019-07-02 08:01

老師,那現(xiàn)在六月已經(jīng)結(jié)賬了,七月份怎么處理,具體說下帳務(wù)處理好嗎

QQ老師 解答

2019-07-02 08:57

你好!原分錄紅字沖回,借:所得稅費(fèi)用-548元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅-548元,然后,借:以前年度損益調(diào)整548元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅548元,

上若水 追問

2019-07-02 09:30

現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,利潤表548我怎么體現(xiàn)?(金蝶旗艦版我不會反結(jié)賬反過帳),那這些調(diào)整分錄我做到七月份行嗎?分錄還要加一筆借:利潤分配貸:以前年度損益調(diào)整吧?什么時候調(diào)表里年初數(shù)據(jù)合適?

QQ老師 解答

2019-07-02 10:53

可以的,在七月份做賬調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 不用,直接沖減以前年度損益調(diào)整就行了
2020-12-08 10:52:21
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅267.06 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整267.06
2016-07-07 14:58:35
您好,您這種做法是對的,現(xiàn)在不需要從以前年度損益調(diào)整科目處理了。
2018-07-09 10:40:40
你好,對的是的匯算清繳的時候才可以抵扣。
2022-01-12 08:44:25
你好,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi),不影響
2020-06-12 16:47:21
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