国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

應(yīng)交所得稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn),造成資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),是否可以在以前年度損益調(diào)整做一次性調(diào)整呢?
1/794
2018-10-12
通過匯算清繳,用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額,得到的 數(shù)額如果是正數(shù),代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額,補(bǔ)繳稅額要通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 請問是當(dāng)月將“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤還是要等到年底才能將“以前年度損益調(diào)整”再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
1/501
2020-05-13
老師,有以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系公式是?
3/1127
2022-01-11
對于金融行業(yè)小貸公司計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備,本年度應(yīng)收貸款余額比上年縮減。應(yīng)該按兩者差額的1%計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備,但差額為負(fù)數(shù)。按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則分錄應(yīng)該怎么做呢?是沖減當(dāng)期利潤總額,還是用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整利潤分配?
1/679
2022-03-18
跨年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計(jì)分錄呢? 是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?
1/2755
2020-10-21
老師,利潤分配表最后的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不吻合,我今天存在調(diào)賬用了以前年度損益調(diào)整科目,這個(gè)怎么辦,必須一直么?謝謝
6/1169
2022-01-11
老師您好,我看這個(gè)分錄最后應(yīng)交所得稅的余額還是原來余額,怎樣把這個(gè)應(yīng)退稅余額做平? 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
1/653
2019-10-11
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)2+凈利潤本年5累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整1-分配的利潤 1= 7,最終這個(gè)7萬元,是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的數(shù)嗎
1/676
2019-08-11
上年度少申報(bào)收入,在今年做調(diào)整的話借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整 然后再做一步借:以前年度調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤么 調(diào)整完了之后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)和凈利潤金額不一樣是對的么
1/706
2020-04-18
老師 我們公司14年的時(shí)候收到過一筆政府補(bǔ)貼10萬元,但當(dāng)時(shí)會計(jì)做的是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——財(cái)政補(bǔ)貼 現(xiàn)在我要把這筆收入計(jì)入營業(yè)外收入,我該怎么處理?借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整嗎?
2/911
2016-05-30
用了“以前年度損益調(diào)整”科目(補(bǔ)錄去年少錄的收入),是否需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”的期末和期初數(shù)呢?我知道要符合 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤這個(gè)勾稽關(guān)系,但是是否還需要改動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)呢?
1/893
2018-03-19
今年5月用以前年度損益調(diào)整科目后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)與利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)不相等,在稅務(wù)系統(tǒng)填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有沒有影響?在5月份用了以前年度調(diào)整科目
2/69
2024-07-04
老師請問如果2019年收入100萬,成本70萬 (其中暫估30)稅金及附加0.36 利潤總額29.64 所得稅7.41 凈利潤22.23而2020年暫估成本只回來了發(fā)票5萬是不是做賬是 借應(yīng)付賬款25 貸以前年度損益調(diào)整25 借 以前年度損益調(diào)整25 貸利潤分配-未分配6.25 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 18.75?然后利潤總額變成了54.64 共交所得稅26.16凈利潤是28.48?這樣是不是導(dǎo)致所得稅多交了?
3/738
2020-05-26
老師您好,關(guān)于以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤后。 造成報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減起初和利潤表凈利潤勾稽關(guān)系不符,正常嗎?
1/1051
2020-05-20
利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤勾稽關(guān)系不相等,需要調(diào)賬嗎?:資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初85萬元+利潤表中的凈利潤27萬元=112萬元,而資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表中的未分配利潤的期末數(shù)卻等于105.3萬元,差額是6.7萬元。造成差額的原因是:資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配112萬元-以前年度損益調(diào)整4萬元-提取盈余公積2.7萬元=105.3萬元
1/835
2018-01-14
你好,老師,我需要補(bǔ)提2019年度的工會經(jīng)費(fèi),想問下該怎么補(bǔ)提呢,是不是直接借以前年度損益調(diào)整,貸管理費(fèi)用,然后利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個(gè)科目了嗎?我有點(diǎn)不懂
1/1162
2020-02-23
請問補(bǔ)繳上年度企業(yè)所得稅,賬上做了以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該要怎么調(diào)整?
1/2092
2020-07-11
老師,這是2019年5月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我想問下預(yù)付賬款多了84600元(未分配利潤也多了84600元),這個(gè)您看下右邊給您列的憑證分錄,請告訴我調(diào)整以前年度損益調(diào)整的對嗎?如果是對的,為什么要這樣調(diào)整呢?請列公式或詳細(xì)說明一下,今天問了3位老師都沒有確切的答案。
2/758
2019-07-18
老師這個(gè)月了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)字加上利潤表本年累計(jì)數(shù)字了,報(bào)表間的邏輯關(guān)系不對了,這個(gè)需要手動(dòng)修好報(bào)表未分配利潤年初數(shù)據(jù)嗎?
5/620
2021-07-14
老師2022年有損益類的科目記賬錯(cuò)了,2023年1月份做了調(diào)整,用以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳年報(bào)和匯算清繳表按調(diào)整后的損益填寫,資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)是不是也要相應(yīng)調(diào)整未分配利潤金額和應(yīng)交稅費(fèi)金額?
6/335
2023-04-12