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向請(qǐng)教下:合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方往來(lái)抵消,一方12月分掛應(yīng)收賬款,另一方第二年1月掛應(yīng)付賬款,且該筆款項(xiàng)已在第二年1月支付完畢,請(qǐng)問(wèn)在期末該比關(guān)聯(lián)往來(lái)要怎么抵消
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2020-02-10
你好 請(qǐng)問(wèn)一下員工失誤把自己的錢(qián)轉(zhuǎn)到單位賬上了 然后退回去了 會(huì)計(jì)分錄是不是借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 但這不算是業(yè)務(wù)往來(lái) 可以做其他應(yīng)收嗎?還是應(yīng)該是其他應(yīng)付啊?
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2022-06-02
我司幫別的公司付貨款,發(fā)票給我們開(kāi),材料實(shí)際沒(méi)有收到 這樣的話分錄是不是借:其他應(yīng)收款 貸方:應(yīng)付賬款
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2024-09-18
其他應(yīng)收款這個(gè)科目可以暫估嗎?我不想用應(yīng)付賬款暫估
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2021-05-15
老師,我看到前會(huì)計(jì)因?yàn)閼?yīng)付賬款科目2級(jí)只能設(shè)99家單位,然后他就做了其他應(yīng)收款科目,這個(gè)問(wèn)題大不大的,有什么辦法給糾正回來(lái)
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2023-08-17
做內(nèi)帳的是不是:總收入-總費(fèi)用=利潤(rùn),那總收入+應(yīng)收賬款-總費(fèi)用-應(yīng)付賬款=實(shí)際利潤(rùn) 呢?
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2018-03-27
老師,支付了100萬(wàn)人民幣的貨款,后來(lái)不買(mǎi)東西了,廠商承諾退款但是要隔月,我的會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款100萬(wàn)?
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2022-10-25
老師,我們借別人的錢(qián)貸方用短期借款,那別人借我們的錢(qián)借方用什么科目。 我們掛其他應(yīng)收款科目 別人借我們的錢(qián)我從3月份開(kāi)始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。 那應(yīng)該是掛那個(gè)科目 麻煩老師了
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2023-08-05
有聽(tīng)過(guò)你的課,借其他應(yīng)收款增加,但沒(méi)有收到現(xiàn)金和銀行存款,貸方記什么科目,之筆款后期會(huì)給的,謝謝
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2021-06-15
老師:2024年員工扣她個(gè)人失貨70虧啊,她也存入了 但是我忘記掛賬了,當(dāng)時(shí)只做了分錄:借:銀行存款70 貸其他應(yīng)收款-扣失貨70, 現(xiàn)在貸方一直有這70應(yīng)做什么處理
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2025-08-20
應(yīng)付賬款怎么轉(zhuǎn)成其他應(yīng)收款
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2022-05-10
醫(yī)藥公司 充值油卡(公司貨車(chē)用) 到底做“預(yù)付賬款”,還是“其他應(yīng)收款”? 兩者有什么區(qū)別?
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2020-11-11
老師,當(dāng)費(fèi)用在1年以內(nèi)不再用待攤費(fèi)用(已取消)而是通過(guò)其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款二級(jí)科目過(guò)渡(如房租),這句話怎么理解怎么個(gè)過(guò)渡啊 能舉個(gè)例子嗎
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2021-12-25
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款賬戶的明細(xì)分類(lèi)核算,其明細(xì)賬的賬頁(yè)格式一般是
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2017-12-18
企業(yè)外幣賬戶月初匯率記賬,月初美元對(duì)人民幣匯率為$1=¥6.8元人民幣,期末,企業(yè)有存款(美元)$20000,應(yīng)收賬款(美元戶)$30000,預(yù)收賬款(美元戶)$10000,月末美元對(duì)人民幣匯率為$1=6.9元人民幣,期末外幣核算的調(diào)整分錄
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2022-12-29
主要是看企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)量如果不多可以不設(shè)置預(yù)收和預(yù)付科目,在相應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付科目反方向核算就可以。老師,可以舉例說(shuō)明一下嗎?比方說(shuō),有已預(yù)收賬款2000元,在貸方,如果不設(shè)置預(yù)收賬款科目的話,那應(yīng)該是“應(yīng)收賬款”借方2000元反應(yīng)嗎,
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2015-11-13
老師好 借款費(fèi)是不是應(yīng)該 借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款
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2024-03-14
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下掛靠項(xiàng)目。我們公司付款給被掛靠公司代付材料款:借:其他應(yīng)收款-被掛靠公司,貸:銀行存款;那掛這個(gè)其它應(yīng)收款以后怎么沖賬呢?
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2023-06-25
我公司購(gòu)買(mǎi)了幾箱礦泉水作為平時(shí)招待使用,已付款并已收到貨,但是對(duì)方公司無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,且肯定開(kāi)不了發(fā)票了。目前記賬分錄:借:其他應(yīng)收款;貸:銀行存款;那么掛在其他應(yīng)收款上的余額該如何記賬呢?
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2023-08-02
老師,請(qǐng)問(wèn)在金碟k3的應(yīng)收賬款模塊里的收款-新增里做了貨款收入并編制了憑證,現(xiàn)在要退款給客戶,應(yīng)該在總賬模塊還是在應(yīng)收款模塊做這筆退款?
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2020-06-16