我司幫別的公司付貨款,發(fā)票給我們開,材料實際沒有收到 這樣的話分錄是不是借:其他應(yīng)收款 貸方:應(yīng)付賬款
綺
于2024-09-18 15:35 發(fā)布 ??205次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-09-18 15:37
這種情況下這樣做分錄不太準(zhǔn)確。
如果公司幫別的公司付貨款,且發(fā)票開給本公司,但材料實際未收到,一般應(yīng)進(jìn)行如下賬務(wù)處理:
付款時:
借:預(yù)付賬款(或在途物資等,具體根據(jù)實際情況確定)
貸:銀行存款(本公司實際支付款項的科目)
當(dāng)確定材料不歸本公司所有,而是代其他公司支付時:
借:其他應(yīng)收款 —XX 公司
貸:預(yù)付賬款(或在途物資等)。
“應(yīng)付賬款” 一般是用于核算本公司因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等而應(yīng)付給供應(yīng)單位的款項,在這種情況下不太適合使用。
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你好同學(xué),正常情況沒有這樣寫分錄的
2021-09-25 21:27:18
你好 那你就需要一一核對往來 。你們跟客戶經(jīng)常對賬沒 ? 及時出具往來詢證函或者及時對賬 確定余額 在調(diào)整你賬上
2020-03-25 16:11:38
你好 不可以的 。因為對于的明細(xì)不是同一個人 ;不可以隨便沖抵的
2019-12-23 15:49:38
你好,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款一般是針對公司主營業(yè)務(wù)需要收款或付款的,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般主要針對與經(jīng)營相關(guān)的其他業(yè)務(wù)的,比如押金,保證金等。
2019-10-09 13:46:00
你好,這樣可以的,老師講的是一般情況下,就貨物交易,不要設(shè)置2個,老師這樣講也沒錯的,但也要具體情況具體對待的
2018-08-23 22:20:39
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綺 追問
2024-09-18 15:42
樸老師 解答
2024-09-18 15:45
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2024-09-18 15:46
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