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藍(lán)票己經(jīng)認(rèn)證,因發(fā)生部分退貨,購(gòu)買方申請(qǐng)了紅字信息表,銷售方銷售額小于購(gòu)方開(kāi)出的紅字信息表數(shù)額,那么銷售方該如何開(kāi)具紅字發(fā)票,謝謝!
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2019-04-25
我公司有個(gè)銷售兼安裝工程,我公司業(yè)務(wù)范圍有鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn),銷售,安裝,那么這個(gè)合同價(jià)款我要分別開(kāi)銷售和安裝發(fā)票,還是統(tǒng)一都開(kāi)安裝發(fā)票呢
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2016-10-31
自產(chǎn)委托加工貨物用于投資,分配無(wú)償贈(zèng)送,購(gòu)進(jìn)的貨物用于集體福利視同于銷售,這個(gè)銷售額是不是納稅申報(bào)時(shí)填入未開(kāi)票發(fā)票銷售額的那一欄
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2020-05-30
我們公司是生產(chǎn)橋架的,銷售橋架并協(xié)助安裝,這個(gè)安裝費(fèi)的發(fā)票可以和銷售貨物的發(fā)票一起開(kāi)嗎?貨物銷售13%的增值稅,安裝應(yīng)該是9%的增值稅吧?
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2022-11-03
本月購(gòu)入產(chǎn)品開(kāi)票銷售出去了,但是沒(méi)有及時(shí)收到對(duì)方發(fā)票入庫(kù),又不想暫估庫(kù)存商品入賬的情況下可以本月不做銷售成本在次月做此筆銷售成本嗎
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2019-02-18
老師,您好,銷售方上月銷售商品已開(kāi)具專票,本月購(gòu)買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要求退回商品,購(gòu)買方已抵扣發(fā)票,是不是由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,把紅字信息表給銷售方,銷售方開(kāi)具紅沖發(fā)票?老師,是這樣的流程嗎?我不太懂
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2021-09-14
老師,18年5月稅率從17%降到16%,我4月做了未開(kāi)票銷售134.19,7月份開(kāi)發(fā)票,增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào),賬上沒(méi)去沖原來(lái)的未開(kāi)票銷售,導(dǎo)致利潤(rùn)表上的銷售額跟增值稅申報(bào)表上的銷售額差了1034.19,現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整?
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2019-05-20
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的,銷售時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給顧客,這樣的話開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷售額是不是就不完整了?抵扣的時(shí)候把沒(méi)開(kāi)票的銷售額加在一起報(bào)就行是吧?還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師,你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開(kāi)票給客戶就收到客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。 二、公司銷售開(kāi)票給客戶沒(méi)有走對(duì)公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開(kāi)票給客戶,客戶當(dāng)月沒(méi)有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入?
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2019-06-25
老師你好!因4月份調(diào)整增值稅稅率,3月份銷售有未開(kāi)票銷售,并且未開(kāi)票銷售額在3月份已申報(bào)納稅,這部分在4月份開(kāi)了16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)納稅時(shí),要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷售額與稅款呢?謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開(kāi)了一張發(fā)票,銷售額10000,忘記作廢,5月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)貨物銷售的正數(shù)發(fā)票,但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話,后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000,本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
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2018-06-01
去年有1筆銷售100萬(wàn),稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒(méi)有收款,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開(kāi)票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開(kāi)票收款了,按6%稅率開(kāi)票,不含稅銷售額94.33萬(wàn),銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開(kāi)不了票
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2020-12-03
算銷售收入的時(shí)候需要如何計(jì)算呢。有兩種類型:一種是增值稅增票,比如銷售100元,不含稅金額是84元,銷項(xiàng)稅的16元。第二種情況是開(kāi)普通發(fā)票或者電子發(fā)票,銷售100元。如果各銷售一旦,銷售金額是200元,那實(shí)際的收入是多少呢,做分錄確認(rèn)收入的是時(shí)候該如何做呢
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2018-09-14
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來(lái)硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開(kāi):一部分是按硬件的采購(gòu)價(jià)開(kāi)硬件銷售發(fā)票,一部分開(kāi)軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
報(bào)稅時(shí)填寫了稅控器開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額,跳出了本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額對(duì)應(yīng)填寫在第十欄這些信息,但是我沒(méi)有其他的收入了,只開(kāi)了這一個(gè)票,這該怎么填?
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2020-04-14
老師好:我單位是一般納稅人,是銷售汽車的,2021年12月開(kāi)出一臺(tái)車的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,現(xiàn)在這臺(tái)車要退回,我2022.1.1紅沖了,然后再開(kāi)出相同金額的增值稅專用發(fā)票,這種情況1月份這單位是不是就不用交納增值稅了?
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2022-01-01
稅負(fù)是當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
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2018-05-25
您好,我們是運(yùn)輸公司,價(jià)稅合計(jì)開(kāi)銷項(xiàng)票26591.04元,報(bào)稅附表3自動(dòng)出數(shù)據(jù)第二行26591.04元,這樣對(duì)嗎?我們也沒(méi)免稅呀?怎么有免稅銷售額呢?
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2019-11-03
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,對(duì)外銷售商品收到貨款并由稅控器開(kāi)具普通銷售發(fā)票,已知開(kāi)票金額,怎么求應(yīng)納的增值稅額?
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2022-05-26
老師,我有兩個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)不太清楚,麻煩老師解答下,謝謝! ①應(yīng)稅銷售額是填本月價(jià)稅合計(jì)的總金額,就是附表一里面的(銷售額+銷售稅額)對(duì)吧? ②附表一的未開(kāi)票金額就是(如下圖):銷售額(填剔除稅費(fèi)后的金額),銷售稅額(填剔除出來(lái)的銷項(xiàng)稅),對(duì)嗎?
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2020-06-15