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公司全年無(wú)收入,所得稅匯算清繳時(shí)提交后,風(fēng)險(xiǎn)提示出現(xiàn)這個(gè),怎么處理?
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2017-05-11
應(yīng)交增值稅,計(jì)提,繳納的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)交所得稅,計(jì)提,繳納會(huì)計(jì)分錄,城建稅
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2019-06-05
為什么建筑每開(kāi)張發(fā)票按收入需要計(jì)提個(gè)稅與所得稅,這是怎么計(jì)提啊,
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2019-03-02
老師 申報(bào)表上的利潤(rùn)總額應(yīng)該填計(jì)提完所得稅的數(shù)還是沒(méi)計(jì)提完的數(shù)?
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2019-10-21
公司繳納的個(gè)人所得稅,水利基金需要計(jì)提嗎?當(dāng)月繳納當(dāng)月計(jì)提可以嗎
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2018-06-19
老師,所得稅中,賬上提了減值準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備,但是稅法不認(rèn),所以計(jì)算應(yīng)繳所得稅時(shí)要調(diào)增,交易性金融資產(chǎn)賬面價(jià)值是公允價(jià)值,但是稅法認(rèn)得是取得時(shí)成本所以要調(diào)減嗎
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2019-09-05
退回17、18、19外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅賬務(wù)處理?之前是計(jì)提時(shí),借:所得稅費(fèi)用 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在退回了 要怎么做分錄?
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2020-08-03
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),提示106000中第11行2列(為本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額,)應(yīng)等于100000第19行納稅調(diào)整后所得減第20行所得減免的值,請(qǐng)調(diào)整,兩個(gè)數(shù)值就差一分錢(qián)怎么調(diào)整?
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2020-05-26
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行,我在填企業(yè)所得稅匯算時(shí)強(qiáng)制提示,哪里錯(cuò)了
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2019-04-20
計(jì)提企業(yè)所得稅220,但是得交330,這個(gè)怎么做?。恐笆遣橘~征收,現(xiàn)在調(diào)為核定征收。借:所得稅 220 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 220。這中間的差額該怎么調(diào)整?
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2019-02-13
報(bào)季度企業(yè)所得稅,要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,才能報(bào)企業(yè)所得稅,可是這種就有個(gè)沖突 ,我就不知道企業(yè)所得稅額,財(cái)報(bào)上也沒(méi)辦法體現(xiàn)出計(jì)提的企業(yè)所得稅額,這種情況要怎么辦?
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2022-10-11
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行,我在填企業(yè)所得稅匯算時(shí)強(qiáng)制提示,哪里錯(cuò)了
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2019-05-24
個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅匯算清繳每個(gè)月需要做預(yù)提分錄嗎 2019年平時(shí)每個(gè)月未交所得稅,只有在2020年3月匯算清繳時(shí)有繳所得稅費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)怎樣做分錄
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2020-03-07
老師,請(qǐng)問(wèn)2019年沒(méi)有計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅,2020年3月份扣掉所得稅,我的帳怎么調(diào)整呢,分錄怎么做?
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2020-04-20
12月忘計(jì)提所得稅了,1月份能這樣做嗎 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
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2019-01-18
稅務(wù)讓提供18年的企業(yè)所得稅報(bào)表,及18年第4季度的所得報(bào)報(bào)表,還有18年的注銷企清算表,
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2018-11-05
每個(gè)季度繳納企業(yè)所得稅和增值說(shuō)的要怎么做分錄?還有企業(yè)所得稅和增值稅是怎么計(jì)提的?
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2018-05-25
今年九月進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)當(dāng)時(shí)要求我們對(duì)16,17年的個(gè)人所得稅進(jìn)行了計(jì)提,做的是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅金 應(yīng)交個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在年底了我們發(fā)放了年終獎(jiǎng),也要計(jì)提個(gè)人所得稅,而且沖銷之前計(jì)提的。要怎樣做分錄啊
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2017-12-30
1月份盈利了 產(chǎn)生了所得稅 2月份么又虧損了。 那我這個(gè)1月的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎 計(jì)提之后 2月份虧損了 又沒(méi)有扣除 需要做什么分錄嗎 等到3月還是虧損的情況 這個(gè)1月的企業(yè)所得稅 就是計(jì)提出來(lái)后 放在那邊嗎
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2023-03-14
如果發(fā)現(xiàn)報(bào)告年度少提了折舊或者攤銷,應(yīng)該作為前期差錯(cuò)處理,進(jìn)行追溯重塑 那么對(duì)于所得稅的處理來(lái)說(shuō),就是你當(dāng)時(shí)多交了所得稅(因?yàn)楫?dāng)時(shí)少提了折舊),所以追溯調(diào)整時(shí),要調(diào)減所得稅 那么調(diào)減的這個(gè)所得稅是應(yīng)該是增加遞延所得稅,而不是應(yīng)交所得稅, 是這么個(gè)道理吧,老師,因?yàn)樗鼱砍兜搅擞?jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值的關(guān)系
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2021-05-21