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個(gè)體核定10萬(wàn)元免稅,如果超過(guò)10萬(wàn)元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅?
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2019-09-05
老師問(wèn)下如果本月不用交增值稅,還要結(jié)轉(zhuǎn)科目出來(lái)嗎? 要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅出來(lái)嗎
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2018-01-12
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征,我想請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來(lái)
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2019-05-28
我們公司2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照能用天貓營(yíng)業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
老師,稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時(shí)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,變?yōu)橐话慵{稅人后才有機(jī)會(huì)抵扣820元的稅, 要不要做調(diào)整分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1000這樣對(duì)嗎
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2020-04-10
老師,初級(jí)實(shí)務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時(shí),支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒(méi)銷項(xiàng)稅啥抵扣啊
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2018-12-31
代開專票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計(jì)提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認(rèn)收入時(shí),借:銀行存款貸 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)免稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費(fèi),未交增稅那嗎,這樣會(huì)不會(huì)復(fù)印記了,科目匯總表應(yīng)交稅費(fèi)如何登記啊
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2019-09-10
請(qǐng)教一下,老師,如果銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 還需要做借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡(jiǎn)單寫的)
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2017-10-16
老師,購(gòu)買煙酒收到一張專票,1、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :庫(kù)存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣兩筆分錄對(duì)嗎?
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2021-04-07
小規(guī)模季度不超過(guò)9萬(wàn)如何做賬 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)收入或銷售收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 需要設(shè)置 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2017-12-06
進(jìn)出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出:為什么要這樣子 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2017-03-18
12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯(cuò)嗎
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2019-07-24
我購(gòu)買稅盤的費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,借:管理費(fèi)用-紅字,是不是還需要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個(gè)明細(xì)科目走平呢?
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2018-10-18
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費(fèi),但只能按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)當(dāng)月的收入 ,那么預(yù)收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,那么這個(gè)稅填增值稅申報(bào)表哪里進(jìn)行計(jì)算交納?
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2021-06-01
老師好,我接手一家單位,他之前會(huì)計(jì)做金稅盤服務(wù)費(fèi)是支付時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí):借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是說(shuō),在銷售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師,你好!我想請(qǐng)教一下:老板問(wèn)我這個(gè)季度交了多少增值稅,我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的借方累計(jì)發(fā)生額,得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢?
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2019-10-08