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收到動遷款補(bǔ)償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師好,我購入周轉(zhuǎn)材料時接著一次性攤銷了:借:周轉(zhuǎn)材料-在庫 貸:銀行存款 借:管理費用-折舊攤銷費 貸:周轉(zhuǎn)材料-在庫。現(xiàn)在項目上需要領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料了分錄該怎么做呢
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2018-11-30
收到動遷款補(bǔ)償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費,但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借,管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設(shè)計費 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,因為對方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應(yīng)收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證,10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
老師,就是我們發(fā)放工資的時候,從實發(fā)工資里扣了員工的手續(xù)費,要怎么做分錄, 例如,原本發(fā)放工資沒有手續(xù)費是,借:應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:銀行存款5000,計提就是:借:管理費用 5000,貸應(yīng)付薪酬5000 但是現(xiàn)在扣了10元手續(xù)費,實際付給員工4990,要怎么做發(fā)放分錄和計提分錄呢
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2020-12-25
案例 當(dāng)時總部投資分公司的時候總部 借長期股權(quán)投資 50貸銀行存款 50 分公司收到投資 借 銀行存款 50貸實收資本 50 分公司購買飲水機(jī)之類的都計入 借 管理費用 3 貸銀行存款31.分公司現(xiàn)在不干了,把分公司的飲水機(jī) 電腦等都郵回總公司了, 請問總分公司分別怎么做賬
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2018-04-13
老師2019年9月付了一筆19.5萬的設(shè)計費,但對方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票,九月做3號憑證摘要付設(shè)計費。借,管理費用--開辦費--設(shè)計費19.5萬,貸,銀行存款19.5萬,十月份我又做九月3號憑證沖紅分錄,借,管理費用--開辦費--設(shè)計費 負(fù)19.5萬,借,銀行存款 19.5萬,請問九月份3號憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料,對方10月份沒有退錢給我,因為對方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票,我9月份的帳做錯了,10月做了個紅沖分錄,又做了個別的分錄,10月做的紅沖和另一個分錄我截圖發(fā)過去了。借,其他應(yīng)收款--陳19.5萬,貸,銀行存款19.5萬請問9月和10月的這幾個分錄后面跟什么附件
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2020-02-04
1月員工報銷發(fā)票,2月公司轉(zhuǎn)報銷款給員工,那么做分錄時候,1月 借 管理費用 貸其他應(yīng)付款 2月 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 需要在其他應(yīng)付款后面加上對應(yīng)的員工姓名嗎
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2021-02-26
員工出錢墊付飲水桶押金,分錄是否為:借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款。然后公司把錢給了員工,分錄是否為:借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款?
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2017-08-11
老師,您好!公司給員工發(fā)500元一張的購物卡,需要計入工資薪金扣稅嗎? 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。 或者 借管理費用福利費 貸銀行存款。 哪一種比較好
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2021-02-05
老師請問我們單位外聘的勞務(wù)人員,之前是給她發(fā)錢,她自己去稅務(wù)局繳個稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了,就把8-12 月的一起開了。之前是借:管理費用-勞務(wù)費;貸:銀行存款,那么我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理?能不能借管理費用-勞務(wù)費,貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費。然后每個月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費,貸 銀行存款
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2018-08-13
公司要支付客戶維修機(jī)器的服務(wù)費,請問分錄應(yīng)該如何做呢?借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?還是先借:管理費用-維修費 貸:其他應(yīng)付款-xx公司 ,再借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款?
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2020-03-17
以銀行存款支付下半年管理部門房屋租賃費5000元,是借記預(yù)付賬款還是借記管理費用?
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2020-03-28
現(xiàn)在交印花稅是不是直接借稅金及附加-印花稅,貸銀行存款,還是借管理費用-印花稅呢
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2019-03-16
老師 我9月的社保沒有當(dāng)月繳納 計提分錄借管理費用-社保,貸應(yīng)付職工應(yīng)酬-社保,對嗎。我之前社保都是當(dāng)月繳納的,分錄是借管理費用-社保,其他應(yīng)收款,貸銀行存款
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2019-10-10
此處為什么不直接做,借管理費用-房租和物管費 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應(yīng)付款呢?
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2019-11-12
為什么長期股權(quán)投資中股票發(fā)行手續(xù)費直接貸記銀行存款了?為什么記管理費用?
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2020-12-10
對了,這發(fā)票是5月份才收到的,可公司4月份就支付了費用,這分錄是不是這樣:借:其他應(yīng)收款--某單位名稱 180000 貸:銀行存款 18000,5月份的時候就直接做 借;管理費用-服務(wù),18000元 貸:其他應(yīng)收款--某單位名稱
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2017-05-10
就是去年的分錄是這樣子的, 借:管理費用-社保費 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款 然后就是單位的社保多寫了,今年怎么調(diào)整呢
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2021-09-27
公司購買商標(biāo),付商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費19000元。可以這樣子記嗎 借:長期待攤費用-商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費19000 貸:銀行存款19000 分三年攤銷 借:管理費用544.44 貸:長期待攤費用-商標(biāo)轉(zhuǎn)讓費544.44
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2019-06-22
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