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開增值稅發(fā)票更改資料時(shí)簡碼怎樣填
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2016-04-18
增值稅普通發(fā)票的開票日期可以改嗎
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2019-12-05
有沒有科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專賬核算的實(shí)操資料?
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2020-10-14
公司聘請外部人員,與個(gè)人簽技術(shù)服務(wù)合同,付費(fèi)用,如何操作?又分別會(huì)產(chǎn)生哪些稅費(fèi)?~有沒有不用交稅的方法?
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2020-04-22
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫存-暫估,
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2017-03-29
核定征收改為查賬征收原預(yù)交的所得稅的處理
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2018-07-02
您好我想問一下查賬征收是否能改回核定征收
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2022-07-25
年度匯繳清算,我想加無票收入20萬,那么所得稅補(bǔ)后,我增值稅也得補(bǔ)是嗎?因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)非常多,留抵的夠扣,那我增值稅抵扣在哪個(gè)地方操作呢?
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2018-04-05
老師好,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報(bào)表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?謝老師!
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2019-04-17
掃描認(rèn)證是以下操作流程嗎?增值稅防偽稅控系統(tǒng)–認(rèn)證子系統(tǒng)–發(fā)票認(rèn)證–發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證 還是在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面直接弄,求教各位老師教一哈
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2021-07-14
我想進(jìn)口一起服裝,想咨詢一下關(guān)于進(jìn)口需要繳納關(guān)稅跟增值稅的問題,希望老師能幫我解答一下,如果我繳納了增值稅的話,能不能抵扣的?怎么操作的
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2019-08-05
餐飲業(yè)會(huì)計(jì),店面150平?!对鲋刀惼胀òl(fā)票》記賬聯(lián) 可以作為收入入賬嗎?如果可以,那咱們實(shí)操里面怎么只有《營業(yè)收入日報(bào)表》而沒看到《增值稅普通發(fā)票》呢?
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2017-01-12
國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開到30萬嗎?
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2023-12-07
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物10萬元,按零售價(jià)以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。 A公司銷售貨物增值稅銷項(xiàng)稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營改增以后,手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
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2020-10-17
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12
您好老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),做軟件研發(fā)的,涉及到的稅收優(yōu)惠是這些嗎?我寫的對嗎?這些是高新技術(shù)享受的嗎?還是公司是小微企業(yè)才能享受? 企業(yè)所得稅 15% 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除5% 附加稅 減半征收 印花稅 減半征收 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 減半征收 研發(fā)費(fèi)用 前三季度75%,最后一個(gè)季度100%
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2024-01-26
上月的增值稅銷項(xiàng)未帶出,直接申報(bào)了,現(xiàn)在想改申報(bào)表要怎么改?
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2020-03-17
土地增值稅核定征收對企業(yè)有影響嗎
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2017-03-20