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?老師, 營業(yè)執(zhí)照單位名稱是**企業(yè)管理有限公司,經(jīng)營范圍 是企業(yè)管理咨詢 足療養(yǎng)生 ,國稅說我們的主要稅種是增值稅和所得稅,但是具體經(jīng)營的 是足療養(yǎng)生,那我們具體應(yīng)該交什么稅呀? 公司有賣卡收入,比如客戶用1000元就可以買到1200面值的會(huì)員卡,在收入這1000元時(shí),該如何做分錄?當(dāng)客戶持卡消費(fèi)時(shí)又該如何做分錄?
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2015-12-31
請(qǐng)問老師 ,建筑業(yè)按照項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款,之前個(gè)人所得稅是可以在預(yù)交的時(shí)候,交一部分的,按照新規(guī)目前有些區(qū)域個(gè)人所得稅這一塊,要自己在自然人稅收管理系統(tǒng)進(jìn)行按月申報(bào),有人給我們的建議是做農(nóng)民工工資表,按照不高于5000的工資來做,可以抵消一部分個(gè)人所得稅,也有人建議直接按每次預(yù)交稅款的增值稅1%申報(bào),對(duì)于施工企業(yè),這兩種建議,對(duì)我們有利的是哪一條?就是這兩個(gè)建議的區(qū)別和我細(xì)說一下呢
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2019-07-08
所得稅匯算清繳時(shí),“管理費(fèi)用”下的“辦公費(fèi)”明細(xì),在哪一行調(diào)增?是其他嗎?
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2018-05-06
小規(guī)模納稅人收取物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)800,借:庫存現(xiàn)金800,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)776.7,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅23.3,對(duì)嗎?
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2019-05-28
上月買的稅盤,借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸庫存現(xiàn)金,那這個(gè)月抵稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費(fèi)用?摘要寫什么
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2017-09-25
房地產(chǎn)公司把商鋪賣出去,然后商場(chǎng)管理公司又返租回來,那商場(chǎng)管理公司和房開公司的增值稅和房產(chǎn)稅怎樣核算。
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2018-11-24
外貿(mào)出口企業(yè),增值稅-出口退稅期末要怎么處理?
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2019-07-06
請(qǐng)按照平行記賬的方法,寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費(fèi)9000元。 (7)省公安廳報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計(jì)提攤銷14000元,另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營收入55 000元,增值稅3300元,共計(jì)58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財(cái)政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進(jìn)行結(jié)賬,財(cái)政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2022-03-19
建安行業(yè)很多大項(xiàng)目都是先開增值稅專票,過很久才收到款。這個(gè)如果做賬算收入的話,利潤表中顯示的利潤就特別大,企業(yè)所得稅超高。但實(shí)際上公司只開了票并未收到款。如果不做賬,那增值稅又無法算出來。請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理?
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2017-08-09
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會(huì)務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
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2019-03-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費(fèi)、以及稅控盤維護(hù)費(fèi) 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費(fèi)用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額41480 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思???)接著貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交
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2018-02-28
出口企業(yè)增值稅為零稅率,也就是不用交增值稅,那購進(jìn)的材料進(jìn)項(xiàng)稅額如何處理?
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2018-07-23
這個(gè)月我們要報(bào)的增值稅和企業(yè)所得稅太多了,還有彌補(bǔ)的辦法嗎
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2017-01-06
非一套表企業(yè)法人主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在哪里找著填寫,還有應(yīng)交增值稅
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2019-03-05
企業(yè)適用于簡易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
老師,你好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)的銷售額免增值稅,附加稅要交嗎?計(jì)算方法?
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2020-03-26
建筑行業(yè)管理部門的行業(yè)代碼
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2019-08-12
餐飲企業(yè)前期的開辦費(fèi)要怎么處理?需要進(jìn)行分?jǐn)倖??是一次性全部?jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-01-13