国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

當(dāng)時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
1/3967
2018-02-06
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
1/1326
2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級科目有進(jìn),銷項(xiàng)稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
1/836
2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
1/2089
2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減,實(shí)際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計(jì)分錄?
1/868
2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)(沒有退貨),怎么補(bǔ)救,年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報表,負(fù)數(shù)能行嗎,如何交稅,會計(jì)分錄怎么做
1/867
2020-01-13
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
1/303
2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
1/365
2023-11-02
某卷煙廠,用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙,當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元,共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱),當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元,當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元,月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
1/462
2023-11-02
老師:我們是小規(guī)模企業(yè),有享受優(yōu)惠政策。可這個月去代開了專票,有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請問下面的分錄是否正確:收到款項(xiàng)時的分錄 借:銀行存款 貸:主營業(yè)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸:庫存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 我主要是上交增
3/587
2016-08-30
老師,你好,向你請教個問題,就是我們公司這個月銷項(xiàng)只有0.17,還有一個稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,沒有別的進(jìn)項(xiàng)了,我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對嗎?
1/353
2020-05-10
老師您好:一般納稅人企業(yè),一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會計(jì)分錄。(那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?以前這步?jīng)]有操作。)如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個會計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來結(jié)轉(zhuǎn)?
1/563
2020-10-14
老師 一般納稅人購進(jìn)稅控盤,借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時,借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元,應(yīng)該實(shí)際1500,但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后,賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對?還有附加稅要按怎多少計(jì)提?
1/1027
2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目(沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級明細(xì))?
7/1213
2021-08-05
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統(tǒng)未顯示抵稅部分,故未按實(shí)際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
2/459
2019-07-10
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出 第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出, 第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計(jì)也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
1/599
2022-01-26
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2/427
2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
2/1547
2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過了。怎么這月申報表里會有呢?
2/1566
2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
2/1096
2015-02-04