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我們公司的水電費(fèi)付款到票都滯后, 1月預(yù)提水電費(fèi):借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用 2月付款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 3月到票 借:預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:其他應(yīng)收款 這樣做賬可以嗎?
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2024-04-09
已開票未收款不確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫?可以通過應(yīng)收賬款科目來進(jìn)行處理。已開票未收到款,分錄為:借:應(yīng)收賬款--某單位貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅是否計(jì)提稅款
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2019-01-14
請(qǐng)問股東的投資款還沒有交齊,我這兒實(shí)繳的金額按實(shí)際投資款的比例(轉(zhuǎn)讓的)寫,還是余款讓新投資人交,我這兒實(shí)繳只要寫新投資人轉(zhuǎn)給原來投資人的款項(xiàng)的金額嗎?
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2022-01-20
老師,我單位沒有現(xiàn)金存、每次報(bào)銷需要現(xiàn)請(qǐng)款、是不報(bào)銷人填寫請(qǐng)款單領(lǐng)導(dǎo)批后交于出納出納上報(bào)請(qǐng)款先來通知報(bào)銷人報(bào)銷人填寫報(bào)銷單后由領(lǐng)導(dǎo)審批后交于出納付款?
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2019-09-05
請(qǐng)問老師,收到項(xiàng)目部用于繳納增值稅往來款24000 借:銀行存款24000 貸:其他應(yīng)收款24000 繳納稅款時(shí)是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24000 貸:銀行存款24000(24000的銀行回單)嗎? 請(qǐng)問其他應(yīng)收款怎么處理,或者這整個(gè)流程怎么處理
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2018-12-06
收到貨款,對(duì)方當(dāng)時(shí)不要發(fā)票,做分錄 借 銀行存款,貸 應(yīng)收賬款 下個(gè)月收到發(fā)票后,我做分錄 借 銀行存款(紅數(shù)) 貸 應(yīng)收賬款(紅數(shù)) 然后再做 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎
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2018-09-15
公司是剛經(jīng)營(yíng)承包員工的餐飲業(yè),廠家都是先預(yù)付款項(xiàng)充值飯卡,可以在收到錢時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款?等到月末市再借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是把預(yù)收賬款改為應(yīng)收賬款?
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2019-03-07
公司去年欠了國(guó)稅局稅款,是因?yàn)槿ツ?1月份應(yīng)該交的增值稅沒交,稅款加上滯納金越來越多,然后上個(gè)月才交的稅款。但是我們交的很麻煩。六月底,公司開轉(zhuǎn)賬支票到轉(zhuǎn)入到出納的賬戶上100萬,另外100萬從公司的貸款資金里面提的現(xiàn)金去的。但是最后沒有交成功,現(xiàn)金重新存入銀行,轉(zhuǎn)到出納卡上的錢就沒有退回來。然后7月份才去交的款,因?yàn)槌黾{卡上已經(jīng)有了100萬,然后就又轉(zhuǎn)了100萬在她卡上一起交。這個(gè)完整的賬務(wù)處理怎么做的啊?
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2018-08-13
甲公司以人民幣作為記賬本位幣,發(fā)生外幣交易時(shí)采用交易日的即期匯率進(jìn)行折算。有關(guān)外幣交易的資料如下: (1) 2017年6月30日,為購建固定資產(chǎn)專門借入一筆借款,本金為1 000萬美 元,利息按單利4%計(jì)算,期限為2年,到期一次還本付息。 (2) 該筆借款的費(fèi)用符合資本化條件的時(shí)點(diǎn)在2017年10月初;該資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)的時(shí)點(diǎn)在2018年年末。 (3) 有關(guān)匯率資料為: 2017年6月30日:1美元 = 6. 65元人民幣。 2017年9月30日:1美元 = 6. 66元人民幣。 2017年12月31日:1美元 = 6.67元人民幣。 2018年12月31日:1美元 = 6. 64元人民幣。 2019年6月30日:1美元 = 6.63元人民幣。 相關(guān)稅費(fèi)及其他資料略。 要求: (共27分) (1) 對(duì)上述外幣交易進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理(金額單位用萬元表示)。
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2023-10-14
老師,你好,我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,繳納時(shí),借:未交增值稅,貸,銀行存款,這樣做對(duì)么?現(xiàn)金流量表支付的稅款不對(duì),我這個(gè)該如何處理
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2021-04-25
員工請(qǐng)假了,所以工資等回來之后再發(fā)放,那分錄是先掛其他應(yīng)付款-某員工嗎 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款
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2019-08-09
結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項(xiàng) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)    貸:其他應(yīng)收款      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)付款——住房公積金  其他應(yīng)收款都包括什么,其他應(yīng)收的貸方余額怎么處理
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2020-07-14
個(gè)人打款進(jìn)來,作為房租給公司打款進(jìn)來。怎么做賬?還要交增值稅嗎?
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2018-09-13
扣除經(jīng)銷商賒銷貨款逾期還款的違約金要交增值稅嗎?稅率是多少?
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2018-12-25
公司打款給公司,然后再由收款的這個(gè)打給個(gè)人需要繳稅嗎?交多少?
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2018-12-05
老師,年報(bào)應(yīng)補(bǔ)所得稅額239.71但是在扣款時(shí)實(shí)際扣款3239.71。為什么多交3000
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2019-05-10
請(qǐng)問老師,交付的押金,該怎么做分錄呢?接其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎?
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2019-06-11
營(yíng)改增后收到首付款應(yīng)該交哪些稅,如何計(jì)算比如收到100萬首付款
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2018-06-14
交了房租 但沒有發(fā)票 只做借預(yù)付賬款 貸銀行存款 不做費(fèi)用可以嗎
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2020-07-06
非股東借款給公司無息需要交稅么?無借款合同,只有銀行轉(zhuǎn)賬記錄
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2023-07-05