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老師這是什么情況?第一個(gè)表的問題,第二個(gè)是增值稅申報(bào)表,第三個(gè)附加稅表
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2019-10-21
老師,您好,我這個(gè)月未交增值稅是2000,上月留底稅額是1000,這個(gè)月我實(shí)際繳納增值稅1000就行了吧?那我計(jì)提附加稅是以那個(gè)為基數(shù)呀,是以2000還是以實(shí)際繳納1000為基數(shù)呀?
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2020-01-04
我想問下申報(bào)增值稅主表填寫未開具發(fā)票那一欄,除了附加稅,其他稅種要交稅嘛
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2020-04-23
老師,一般銀行要這個(gè)表,是不是就增值稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,利潤(rùn)表就可以了呀 附加稅,即征即退這種表要嗎
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2021-11-02
老師 我要查之前 的增值稅申報(bào)表 及附加稅申報(bào)表 怎么總是找不到啊
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2020-04-15
個(gè)人去稅局代開工程發(fā)票 增值稅是3% 那附加稅加上個(gè)人所得稅的稅率一共是多少
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2018-09-06
學(xué)員:想了解一下小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表如何填寫可以嗎? 老師:當(dāng)然可以。小規(guī)模納稅人的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填寫主要包括以下幾個(gè)步驟: 1. 填寫增值稅銷售額:在“銷售額”欄目下填寫你的銷售總額。 2. 計(jì)算應(yīng)納稅額:小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%,所以你需要將銷售總額乘以3%得出應(yīng)納稅額。 3. 填寫附加稅費(fèi):附加稅費(fèi)包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。這三項(xiàng)的稅率分別為7%,5%和3%,你需要將應(yīng)納稅額分別乘以這三個(gè)稅率得出附加稅費(fèi)。 4. 計(jì)算總稅費(fèi):將應(yīng)納稅額和附加稅費(fèi)相加,得出總稅費(fèi)。 5. 填寫申報(bào)表:將上述計(jì)算結(jié)果填入相應(yīng)的欄目。 以上是一般的填寫步驟,具體可能會(huì)因地區(qū)和行業(yè)的不同有所差異,建議你在填寫時(shí)參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:這稅率不是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)? ②附加稅費(fèi)(月/季報(bào)) 稅率:城建稅7%、5%、1% 教育費(fèi)附加3% 地方教育附加2% 計(jì)算:應(yīng)納稅額=實(shí)繳的(增值稅+消費(fèi)稅)×稅率(隨增值稅的減免而減免)
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2023-07-10
1月份簽的購(gòu)銷合同,商貿(mào)類企業(yè),季度申報(bào)增值稅的,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,增值稅及附加稅零申報(bào)吧
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2020-04-07
本月應(yīng)交增值稅2000元,金稅盤抵扣了480元,實(shí)際交增值稅1520元。請(qǐng)問附加稅是以2000還是1520為計(jì)稅依據(jù)
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2019-10-05
填寫城建稅等附加稅申報(bào)表時(shí),在計(jì)稅依據(jù)里邊增值稅有一般增值稅和免抵稅額這兩項(xiàng)怎么填寫
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2018-10-21
老師:稅控服務(wù)費(fèi)抵免增值稅做了營(yíng)業(yè)外收入的賬務(wù)處理,減免的增值稅的附加稅要做賬務(wù)處理嗎
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2018-12-05
老師5月我有個(gè)增值稅稅控盤的280減免了。交了1330.62的增值稅,166的附加稅我怎么做賬。那280還用做嗎
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2020-06-30
請(qǐng)問辦理外經(jīng)證預(yù)繳了增值稅、增值稅附加三稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅、印花稅每一項(xiàng)該怎么做分錄入賬,
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2021-05-11
審計(jì)寫的分錄是,借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 1500 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅及相關(guān)附加 1500 然后調(diào)整了 借:以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 1500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅及相關(guān)附加 1500 也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 但是實(shí)際上有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,是不需要交增值稅的,所以也不用交增值稅附加這一塊。?!,F(xiàn)在過到18年去了,19年要怎么反沖回來呢???
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2019-04-08
4月收入32524.28,,應(yīng)交增值稅975.72,月末計(jì)提附加稅117.08,5月收入14551.46,應(yīng)交增值稅436.54,現(xiàn)在季度末我把增值稅減免1412.26,但現(xiàn)在報(bào)表出完應(yīng)交稅金是負(fù)的117.08,現(xiàn)在應(yīng)該怎么填整
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2017-07-11
請(qǐng)問老師, 增值稅是按季度申報(bào)了,所以本月不申報(bào)增值稅,那么地稅附加稅本月是0申報(bào),還是按本月計(jì)提的增值稅申報(bào)
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2016-05-11
小規(guī)模季度銷售額不滿30萬,減免增值稅,城建稅,教育費(fèi),教育費(fèi)附加對(duì)嗎 那么附加稅還需要計(jì)提嗎 印花稅是不減免的對(duì)嗎
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2019-07-04
麻煩問一下,對(duì)由于減免增值稅,消費(fèi)稅而發(fā)生退稅的,是否可以退還已征收的教育費(fèi)附加?
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2022-03-16
老師早上好,我是合肥這邊的,第三期增值稅申報(bào)表好像有變化,附加稅的結(jié)合在一起了?怎么不一樣了,不知道申報(bào),請(qǐng)哪位老師給解答一下,謝謝
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2021-10-06
退役士兵截止至9月稅款所屬期可以減免增值稅750*9=6750元,在申報(bào)附加稅時(shí)以減免后的金額申報(bào)了,又多減免了6750*(7%+3%+2%)=810元,可以不更正9月份的申報(bào),在剩下的10月-12月減免增值稅9000-6750-810=1440元嗎?
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2023-10-29