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有留抵發(fā)票,報(bào)稅時(shí)是直接到抵扣完為止嗎,那增值稅也只能到最后抵扣完才交嗎,能不能就算沒抵完也正常交增值稅呀,這樣的話申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么樣操作呢,分錄又該怎么寫呢,比如我上傳的圖片這個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù),怎么樣操作才可以交這個(gè)月的增值稅呢,因?yàn)榈鹊挚弁旯烙?jì)都要幾個(gè)月后了,這樣的話又跨年,不好吧
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2018-11-15
老師,圖書增值稅執(zhí)行百分之百先征后退政策,怎么理解,開票時(shí)是開具免稅普票嗎,那增值稅申報(bào)時(shí)免稅是沒有稅的,怎么做到先征后退呢
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2020-04-24
申報(bào)增值稅 提交的時(shí)候提示這個(gè)圖片上的,怎么處理?
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2017-04-10
4月增值稅申報(bào)少交稅,7月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤想更正,會產(chǎn)生滯納金嗎
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2019-08-01
公司分12期提供服務(wù),預(yù)收全款120元錢,公司如何申報(bào)增值稅?
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2021-11-09
老師你好,請問定向用于新冠肺炎疫情的捐贈,免增值稅的,在申報(bào)表里面應(yīng)該如何填寫呢
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2020-06-13
老師:建筑施工企業(yè),本期銷項(xiàng)稅額是348876.3元,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是28282.86元,上期留底稅額是400239.14元,項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅是57614.68元,填增值稅申報(bào)表附表四建筑服務(wù)預(yù)交本期發(fā)生額填的是57614.68元,本期申報(bào)抵扣也是57614.68元,期末余額為0,結(jié)果主表本期應(yīng)納稅額為---57614.68元,提示修改附表四,請問老師應(yīng)該怎么修改?
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2020-01-09
小規(guī)模交增稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎?
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2017-10-15
房企,這個(gè)月預(yù)收賬款2000萬,在其他申報(bào)增值稅及附加稅預(yù)交表已經(jīng)申報(bào)了,增值稅稅金是550458,稅款還沒繳納,增值稅申報(bào)表顯示不通過。請老師給看一下是哪里填報(bào)有誤??
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2023-08-02
已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附加稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)原來有張進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,還沒有繳稅款的,我現(xiàn)在可以申報(bào)作廢增值稅和附加稅,然后勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票再重新申報(bào)增值稅嗎?
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2019-01-08
問下上海申報(bào)增值稅用軟件申報(bào)和網(wǎng)頁電子稅務(wù)局申報(bào)一樣嗎
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2021-04-14
同一個(gè)老板的2家公司相互借款,沒有利息,需要申報(bào)增值稅嗎?年底不歸還有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2024-05-23
老師,我申報(bào)增值稅出來這個(gè)提示,申報(bào)不成功。抄稅是怎么操作的呀?
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2023-10-16
增值稅主表申報(bào)的時(shí)候,是這么個(gè)情況? 誰知道,麻煩回復(fù)下,謝謝
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2020-05-21
申報(bào)增值稅的時(shí)候,上個(gè)月主表第2行,沒有帶出數(shù)據(jù)來,只填了第1行,正常不是1和2行一樣的數(shù)嗎,這個(gè)月導(dǎo)致現(xiàn)在1和2行的數(shù)不一樣了,這種需要去改報(bào)表嗎,這兩個(gè)月的稅金倒是沒錯(cuò),就是報(bào)表不太好看
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2022-03-09
老師,請問有2022年小規(guī)模第二季度增值稅納稅申報(bào)講解嗎?
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2022-07-05
專票未認(rèn)證,但是入賬,增值稅需要報(bào)嗎 那分錄怎么寫(我們是外貿(mào)進(jìn)出口公司),是認(rèn)證之后在申報(bào)增值稅嗎,現(xiàn)在增值稅就先報(bào)0?
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2022-04-12
上海增值稅申報(bào)用的哪個(gè)軟件?麻煩老師給個(gè)下載鏈接,謝謝
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2022-05-26
老師,請問:增值稅申報(bào)有誤,多繳稅款,過了2個(gè)月才收到退稅,怎么做分錄?
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2022-01-13
老師,請問其他軟件開發(fā)這個(gè)行業(yè)申報(bào)增值稅是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?
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2020-10-14