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甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價(jià)1800萬元、累計(jì)折 l 50萬元. Bi 提減廈準(zhǔn)備10萬元、公允價(jià)值為1500萬元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對價(jià),自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權(quán),能夠?qū)Ρ緦?shí)施控制、合井日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)僅為0萬元.甲公司以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付審計(jì)変50元,甲公司與丙公司的會(huì)計(jì)年度和采用的會(huì)計(jì)政策相同,不考慮除増值稅以外的相關(guān)稅費(fèi)等其他因素,
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2022-05-03
就是開重了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,但是已經(jīng)是上個(gè)月了,要沖紅,但是發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被對方認(rèn)證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票該怎么操作呢 3月開的發(fā)票,一般納稅人
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2022-04-13
建筑業(yè)缺增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,沒付款供應(yīng)商不肯開票,是不是只能硬交增值稅干瞪眼了,銷項(xiàng)9%,如果去找一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票11%稅負(fù)還有風(fēng)險(xiǎn),老板叫財(cái)務(wù)去操作,我覺得去找票不劃算
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2021-06-17
老師,你好,請問單位購買的工作服,增值稅稅金可以抵扣嗎
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2021-05-11
土地作價(jià)入股方式下,土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移免不免土地增值稅?
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2020-12-23
快賬合作社科目中,沒有增值稅科目應(yīng)設(shè)在那個(gè)科目下好?
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2019-04-11
企業(yè)將購買的農(nóng)產(chǎn)品的20%作為員工福利 如何計(jì)算增值稅
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2022-10-04
稅局說要提供XML格式的增值稅申報(bào)表 ,這個(gè)要在哪里操作?
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2018-05-24
老師一般納稅人購買金稅盤和抵減增值稅時(shí),該如何作賬
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2019-07-03
老師你好!合作社購入的固定資產(chǎn)清理需要繳納增值稅嘛
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2021-07-13
老師,問下比如我1月銷售的沒有開發(fā)票,我做暫估收入入賬,發(fā)票再2月才開,那我1月和2月申報(bào)增值稅時(shí)要怎么填寫,如果1月報(bào)增值稅時(shí)報(bào)未開票收入,可是這個(gè)2月又開票了,這個(gè)怎么操作
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2022-02-10
增值稅發(fā)票平臺(tái)里有過路費(fèi)發(fā)票可以抵扣的,但是這個(gè)過路費(fèi)發(fā)票弄不到了,如果員工選擇不報(bào)銷過路費(fèi)了,那么增值稅平臺(tái)里,需要對過路費(fèi)發(fā)票進(jìn)行什么操作嗎?還是說放在那不用管就可以了
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2022-02-27
新成立公司,項(xiàng)目籌建中,當(dāng)年只取得付款的增值稅專用發(fā)票,作為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”入賬,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”月底或年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,如需結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)三級明細(xì)科目。
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2018-12-25
代開房屋租賃發(fā)票,怎么出來是增值稅發(fā)票,還要繳納增值稅嗎
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2019-08-28
合作社收到林下經(jīng)濟(jì)中藥材種植工程款開的增值稅發(fā)票含稅100000,做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100000。合作社發(fā)用工工資,我做的分錄是:借:專項(xiàng)應(yīng)付款100000貸:銀行存款100000現(xiàn)在到稅務(wù)局交的增值稅2912.86,這個(gè)分錄怎么做?這2912.86就是之前開100000工程款的增值稅
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2019-03-05
小規(guī)模納稅人開票收款的增值稅是不是計(jì)入貸方應(yīng)交增值稅-未交增值稅,銀行扣款的時(shí)候再借方應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅?
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2018-07-13
增值稅專用發(fā)票票種增加和增值稅專用發(fā)票最高開票限額可以同時(shí)在電子稅務(wù)局上面申請嗎
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2021-07-23
將購買的商品(如果沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)分配股東和投資者,要作視同銷售處理,1、是作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是作應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 2、是按主營業(yè)務(wù)收入還是按庫存商品轉(zhuǎn) 3、增值稅申報(bào)表中這部分視同銷售收入要不要列入未開票收入中。
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2016-01-06
合作社收到扶貧資金用于種植工程,收款預(yù)付資金(100000元)時(shí)是合作社給相關(guān)單位開的增值稅發(fā)票,我做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100000。合作社發(fā)放種植時(shí):借:專項(xiàng)應(yīng)付款100000,貸:銀行存款100000。后期交這增值稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么做分錄?
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2019-03-05
之前有一筆代客戶付稅金進(jìn)口增值稅稅金的,之后客戶還回來給我們,之前賬上掛在其他應(yīng)收款上 ,但是客戶沒開發(fā)票給我們??梢?嗎? 我們委托供應(yīng)商B操作的,所以操作的時(shí)候B要交增值稅,實(shí)際上是客戶要交的因?yàn)槭菐涂蛻舨僮鞯呢浳镞M(jìn)口。
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2020-08-26