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增值稅一般納稅人,自己開出去的增值稅普通發(fā)票稅額,能用收到的增值稅進項專用發(fā)票的進項稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?
建筑業(yè)缺增值稅進項稅額抵扣,沒付款供應商不肯開票,是不是只能硬交增值稅干瞪眼了,銷項9%,如果去找一般納稅人進項票11%稅負還有風險,老板叫財務去操作,我覺得去找票不劃算
只有進項稅額有要求不得抵扣,沒有要求銷項稅不能用進項抵扣的吧?一般納稅人銷項稅額都是可以用進項稅額來減少繳納增值稅的吧?


小青青瓦瓦 追問
2021-06-17 13:06
樸老師 解答
2021-06-17 13:13