
進(jìn)出口企業(yè)來料加工有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報(bào)表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內(nèi)外銷的總得主營業(yè)務(wù)收入嗎
答: 免征增值稅,是指外銷時(shí)免征銷售額
2011年因財(cái)務(wù)失誤,2萬的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填在待抵扣一欄,2019年9月發(fā)現(xiàn),稅務(wù)已經(jīng)明示不能更改申報(bào)表。借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2萬,借主營業(yè)務(wù)成本2萬,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬。我司是貿(mào)易企業(yè),不做以前年度損益調(diào)整,可以嗎
答: 可以的,可以這樣調(diào)整的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒開發(fā)票是物品收入也得交的 這個(gè)少不了

