
進(jìn)出口企業(yè)來料加工有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報(bào)表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內(nèi)外銷的總得主營業(yè)務(wù)收入嗎
答: 免征增值稅,是指外銷時(shí)免征銷售額
如果生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)年1月入的出口銷售額,在6月需要申報(bào)免抵退稅,由于有一個(gè)商品需要免稅處理,這分錄怎么寫?沖減一月出口銷售額?借主營業(yè)務(wù)收入貸主營業(yè)務(wù)成收入-出口銷售額貸主營業(yè)務(wù)成收入-出口免稅是這樣寫嗎老師同時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?納稅申報(bào)表填附表一免稅和免稅收入?
答: 同學(xué)你好 這樣做可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)銷售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營業(yè)務(wù)收入免增值稅)請(qǐng)問還要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
答: 你好,減免稅明細(xì)表是需要填寫的。

