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小規(guī)模納稅人1一2月按3%計(jì)提增值稅,3月份按1%計(jì)提增值稅,一季度收入未超30萬,請(qǐng)問申請(qǐng)?jiān)鲋刀悤r(shí)怎樣填表?謝謝
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2020-04-22
老師,增值稅申報(bào)表怎么填啊[圖片]老師,您能幫我看看我這個(gè)該怎么填嗎
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2022-04-11
資產(chǎn)表的應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng)待抵扣),現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么填報(bào)?填寫什么附表?
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2017-03-13
老師你好,單位銷售房屋。增值稅收入按5%填了。企業(yè)所得稅收入填在哪里
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2023-03-09
增值稅附表三,什么條件才能填,建筑單位簡易征收可以填免稅銷售額嗎
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2019-09-08
填A(yù)類企業(yè)所得稅申報(bào)表,企業(yè)減免增值稅(營業(yè)外收入)填寫在哪個(gè)行次
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2019-04-12
商場整體招租,公司投標(biāo)文件的總報(bào)價(jià)中需要填增值稅稅率,應(yīng)該填多少
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2019-03-02
老師您好!減免稅申報(bào)表這里怎么填?是不是填免得增值稅,代碼該選那個(gè)
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2020-01-12
要填高新報(bào)表,應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅我應(yīng)該填借方金額還是貸方金額
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2019-03-06
老師你好,我司有跨境物流免增值稅,申報(bào)增值稅是需要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里二、免稅項(xiàng)目中出口免稅那里填寫嗎?
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2019-05-08
是一般人,現(xiàn)在賣了一張儲(chǔ)值卡,面值1000,沒消費(fèi),給客戶開了普票,填增值稅納稅申報(bào)表主表時(shí),開具其他發(fā)票一欄,將這1000元填進(jìn)去,未開具發(fā)票一欄銷售額內(nèi)也包含了這張1000消費(fèi)了的部分金額,但這樣銷售額就多了一部分,這個(gè)應(yīng)該怎么填報(bào)表,
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2017-03-15
老師:小規(guī)模公司有代開專票也有自開的普票,代開的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問季度申報(bào)時(shí),填寫的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷售額,還是只填寫未繳部分銷售額作為計(jì)稅依據(jù)?
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2020-01-11
網(wǎng)絡(luò)咨詢服務(wù)收入是填增值稅申報(bào)表附表三嗎?應(yīng)稅服務(wù)嗎
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2016-07-19
您本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中,第10欄已經(jīng)填寫,附列表怎么填寫?
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2023-07-17
建筑行業(yè)一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的2%的增值稅數(shù)字要填在增值稅申報(bào)表的哪幾個(gè)表里面?
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2018-05-07
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?
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2021-06-09
老師,多交的增值稅,,這個(gè)月要抵扣的話,主表是填在28欄里,附表要怎么填?
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2021-01-07
請(qǐng)問上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,少報(bào)了,這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)
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2022-05-16
你好,我問一下填寫增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表,金額是填含稅還是不含稅
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2021-09-13
一般納稅人增值稅填報(bào),本期繳納上期應(yīng)納稅額,此欄是什么意思?怎么填?
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2019-06-18