
老師你好,單位銷售房屋。增值稅收入按5%填了。企業(yè)所得稅收入填在哪里
答: 企業(yè)所得稅應(yīng)填寫在表格中的“企業(yè)所得稅”欄目中。
老師你好,我單位銷售房屋,當(dāng)月開具增值稅發(fā)票287萬,當(dāng)月增值稅申報(bào)表按5%差額征稅149萬確定的收入,當(dāng)月企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入按多少填,填在哪里
答: 首先,你需要確定你單位的企業(yè)所得稅稅率,并按此稅率對287萬進(jìn)行納稅。接著,你的企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入應(yīng)填寫287萬,填寫在收入部分。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入,在企業(yè)所得稅申報(bào)表填到哪里
答: 您好,銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入會(huì)在企業(yè)所得稅申報(bào)表中填寫在“其他收入”一欄里,或者“其他收入及費(fèi)用”一欄里。

