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老師,實(shí)際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
公司交通費(fèi)用的增值稅普通發(fā)票,上面只有公司名稱和納稅人識別號,沒有公司地址和電話,也沒有開戶行和賬號,這樣的增值稅普通發(fā)票,可以用來作公司交通費(fèi)用憑證后面的發(fā)票嗎?
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2017-06-12
小規(guī)模納稅人代開專票,后業(yè)務(wù)終止,到稅局把專票作了紅字發(fā)票處理,預(yù)繳了增值稅和附加稅費(fèi),現(xiàn)已辦理了增值稅退稅手續(xù),稅款已退回。這種情況,申報(bào)繳納的附加稅費(fèi)能否申請退還,謝謝。
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2019-05-23
你好,在實(shí)際操作中,前任會計(jì)在2017年12月時增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請問我怎么處理那個數(shù)
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2019-01-10
處置固定資產(chǎn)怎樣申報(bào)增值稅開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票 一張普票
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2019-08-12
什么是增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺,什么是增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺
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2018-12-13
火車票機(jī)票的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣填寫在增值稅申報(bào)表二的哪行?
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2019-06-13
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開錯了,然而我已開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票了!
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2022-05-06
老師,我想問一下,我們合作社在去年11月份收到政府給的農(nóng)用機(jī)兩臺價值90萬,我11月份該如何入賬?要如何進(jìn)行拆舊呢?能不能說詳細(xì)點(diǎn)給我呢?我并不是很懂。
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2020-05-27
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-09-18
老師,我想問您一下,是不是能開具增值稅普通發(fā)票的單位,一會有增值稅專用發(fā)票呢? 一定會有增值稅專用發(fā)票呢?
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2016-06-02
老師你好:增值稅普通發(fā)票2月開票并已繳納稅款,3月份紅沖重開增值稅專票了,增值稅申報(bào)表里需要怎么調(diào)整
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2022-04-08
上游企業(yè)給我公司開來3%的增值稅普票,我企業(yè)能按3%往下游企業(yè)開增值稅專用發(fā)票嗎?能開3%的增值稅普票嗎?
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2019-02-26
公司目前聘請一個勞務(wù)工,專門從事產(chǎn)品銘牌制作工作,是工作之余兼職給我公司工作的,本次結(jié)算費(fèi)用2500元,他去稅務(wù)所代開了發(fā)票,除了2500元的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,還產(chǎn)生了個稅和增值稅以及增值稅附加稅,他說需要公司承擔(dān),老板同意了,業(yè)務(wù)員拿來報(bào)銷,這產(chǎn)生的這些稅費(fèi)我該如何入賬,如何做賬務(wù)處理
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2019-01-30
合作社收到林下經(jīng)濟(jì)中藥材種植工程款開的增值稅發(fā)票含稅100000,做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100000。合作社發(fā)用工工資,我做的分錄是:借:專項(xiàng)應(yīng)付款100000貸:銀行存款100000現(xiàn)在到稅務(wù)局交的增值稅2912.86,這個分錄怎么做?這2912.86就是之前開100000工程款的增值稅
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2019-03-05
3月份給買貨方提供增值稅專用發(fā)票,4月份取得供貨方的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,4月份的票能抵扣3月份交的增值稅嗎?
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2020-03-10
小規(guī)模納稅人開票收款的增值稅是不是計(jì)入貸方應(yīng)交增值稅-未交增值稅,銀行扣款的時候再借方應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅?
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2018-07-13
將購買的商品(如果沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)分配股東和投資者,要作視同銷售處理,1、是作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是作應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 2、是按主營業(yè)務(wù)收入還是按庫存商品轉(zhuǎn) 3、增值稅申報(bào)表中這部分視同銷售收入要不要列入未開票收入中。
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2016-01-06
合作社收到扶貧資金用于種植工程,收款預(yù)付資金(100000元)時是合作社給相關(guān)單位開的增值稅發(fā)票,我做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100000。合作社發(fā)放種植時:借:專項(xiàng)應(yīng)付款100000,貸:銀行存款100000。后期交這增值稅的時候,應(yīng)該怎么做分錄?
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2019-03-05
之前有一筆代客戶付稅金進(jìn)口增值稅稅金的,之后客戶還回來給我們,之前賬上掛在其他應(yīng)收款上 ,但是客戶沒開發(fā)票給我們??梢?嗎? 我們委托供應(yīng)商B操作的,所以操作的時候B要交增值稅,實(shí)際上是客戶要交的因?yàn)槭菐涂蛻舨僮鞯呢浳镞M(jìn)口。
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2020-08-26