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賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額比增值稅申報(bào)表上多了,怎么調(diào)整呢
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2019-09-24
增值稅專票當(dāng)月已認(rèn)證,未在次月增值稅納稅申報(bào)表填寫怎么辦?
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2019-06-09
上月紅沖了增值稅普通發(fā)票,本月增值稅申報(bào)表需要填寫什么嗎?
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2018-05-06
老師,2019年3月做未開(kāi)票收入申報(bào)283487.97,未開(kāi)票收入共預(yù)交增值稅45138.39元,4月份有開(kāi)出16%發(fā)票共283487.97,請(qǐng)問(wèn)4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎?上月預(yù)繳的要怎么扣回,5月申報(bào)增值稅是要去稅局柜臺(tái)填報(bào)嗎?網(wǎng)上增值稅申報(bào)表稅率改成13%了,開(kāi)16%的部分是不是比對(duì)通不過(guò)?
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2019-04-28
查賬征收和定額征收申報(bào)增值稅申報(bào)表的區(qū)別之處
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2018-04-18
如果外貿(mào)企業(yè)有開(kāi)五聯(lián)出口發(fā)票,在填寫申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,需要在哪幾個(gè)地方填寫數(shù)據(jù)呢
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2021-03-13
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開(kāi)具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該如何填寫呢
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2020-02-25
老師,請(qǐng)問(wèn)3月份我公司開(kāi)了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個(gè)算是提供服務(wù)而不是銷售商品,但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè),所所以申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字,而提供服務(wù)這一欄是灰色的,不可以填數(shù)字的。這種情況下,我需要更改下面的增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-04-07
單位名稱是能源科技有限公司,開(kāi)的發(fā)票名稱是日用品,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在貨物,那一列還是服務(wù)那一列啊
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2019-07-01
老師,我們成立個(gè)砂石料廠,簡(jiǎn)易征收是3%的征收率吧?請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)?
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2024-09-11
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開(kāi)票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅,但這些開(kāi)票金額,并不一定就被確認(rèn)為主營(yíng)收入?
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2019-04-28
老師,我用財(cái)務(wù)軟件計(jì)提的增值稅附加稅和申報(bào)系統(tǒng)里面算出來(lái)實(shí)際繳納的增值稅附加稅的金額少一分,賬就對(duì)不上了,怎么處理???
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2019-10-27
請(qǐng)問(wèn)老師,《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 怎么填,我司12月開(kāi)了6%管理費(fèi)發(fā)票,附表一填列的對(duì)嗎,如果免稅的話,主表需要把這個(gè)6%銷售額填在第三欄嗎
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2021-01-19
我公司這個(gè)月有留抵稅額(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)),還有一張航天認(rèn)證的280的發(fā)票,那么我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)表四和減免稅稅明細(xì)表要申報(bào)嗎
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2021-04-12
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅,本月銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多幾百,不想交稅,但是有享受加計(jì)抵減稅額,增值稅申報(bào)表四有余額超過(guò)300,是不是就不用勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
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2022-04-07
,籌建期試運(yùn)營(yíng)銷售的產(chǎn)品開(kāi)具了發(fā)票后是要確認(rèn)收入的對(duì)嗎?不然申報(bào)增值稅時(shí)也有收入,那么利潤(rùn)表跟增值稅申報(bào)表收入金額就不一致了呀?這種理解是正確的嗎
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2018-11-28
請(qǐng)問(wèn)老師,公司銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),走的是固定資產(chǎn)清理科目,這樣申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷售收入數(shù)字和報(bào)表上銷售收入的數(shù)字就不一致了,這個(gè)情況我們?cè)撟龊檬裁词掷m(xù)嗎
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2021-02-26
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在利潤(rùn)表中有體現(xiàn)嗎?我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06