我們外購的產(chǎn)品金額15萬,總售價(jià)150萬,用于廣告宣傳 問
借:銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 答
招待住宿費(fèi)開來專票,可以抵扣嗎?感謝 問
同學(xué),你好 不可以抵扣 答
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了,稅務(wù)上已變更,工商上還需要變更 問
您好,可以變更下,不在公司了,就不需要有 答
老師,投資款是印花稅里的什么科目繳稅? 問
同學(xué),你好 營業(yè)賬簿 答

差額征收,增值稅申報(bào)怎么報(bào)
答: 差額征收,增值稅申報(bào)怎么報(bào)
人力資源公司差額征稅怎么在填寫增值稅申報(bào)表
答: http://www.360doc.com/content/19/1119/09/57427117_874077205.shtml 同學(xué)你好 可以看下這個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該如何填寫呢
答: 你要填寫附表4,扣除項(xiàng)目和預(yù)繳納金額,然后主表生成數(shù)據(jù),申報(bào)就可以了


專一的柚子 追問
2020-02-25 14:30
陳詩晗老師 解答
2020-02-25 14:33
專一的柚子 追問
2020-02-25 14:43
陳詩晗老師 解答
2020-02-25 14:44
專一的柚子 追問
2020-02-25 14:44
陳詩晗老師 解答
2020-02-25 14:48