
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認證都是有效的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問申報增值稅,本月銷項比進項多幾百,不想交稅,但是有享受加計抵減稅額,增值稅申報表四有余額超過300,是不是就不用勾選認證進項發(fā)票呢?
答: 您好同學(xué),你如果說有夠的話,就不需要再勾。
老師,7月份進項發(fā)票這個月勾選認證準備抵扣,申報時應(yīng)該填在增值稅申報表附列資料二中的哪里?還是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄嗎
老師,您好!請問不交增值稅且進項發(fā)票充足的情況下,本月有銷項,本月可以不用認證進項發(fā)票,直接申報增值稅申報表,不會有什么影響吧。
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發(fā)票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
老師,您好,請教一個問題,我們是外貿(mào)公司,請問11月份的進項發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報表中要如何填寫?(因為進項發(fā)票都做退稅認證了,并未做抵扣認證)

