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外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個點(diǎn)的,擎天軟件里面退稅是9個點(diǎn)的,這4個點(diǎn)的差額在增值稅申報表里面怎么填
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2019-12-10
老師:請問增值稅報表中,留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計的嗎?比如2月沒有銷項(xiàng),增值稅申報表主表中留抵稅額為20000,表四減免稅額280。這個減免稅額怎么沒有統(tǒng)計在主表一起呢?還是說我填錯了。
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2020-03-18
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報表(一)按適用稅率計稅銷售額,加上(二)按簡易辦法計稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票,稅率為0,同時有一張是轉(zhuǎn)廠收入,,那么增值稅申報表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢?,還是說有沒有開票的出口關(guān)單都要算進(jìn)去?還是把出口減去進(jìn)口原料?
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2017-11-23
請問我買了稅控盤共440元,填寫一般納稅人增值稅申報表時,填付咧資料4的時候如圖,但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
填寫增值稅申報表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了?是否有分含稅和不含稅的呢?
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2016-07-07
外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進(jìn)行了退稅勾選,1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,1月填寫了紅字信息表,1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選,現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作? 增值稅申報表如何填寫?賬務(wù)如何處理?
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2020-02-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪個位置?謝謝!
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2020-02-22
企業(yè)同時銷售硬件和軟件,軟件享受即征即退,增值稅申報表即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額第12欄應(yīng)該怎么填?是否要根據(jù)硬件的銷售收入來按比例分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-08
剛剛在填一般納稅人增值稅申報表,本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000,這個5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅,這是什么問題造成的?
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2017-04-11
老師好,我是一般納稅人,麻煩問一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報表里如何填寫,謝謝
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2021-08-09
我們19年11月份開了一張出口貨物的普通發(fā)票,當(dāng)月申報稅時對這筆款申報了出口減免,今年2月份又把發(fā)票作廢重新開過了,金額不變,我需要作廢19年11月份的增值稅申報表嗎
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2020-03-16
我想問下,旅客運(yùn)輸服務(wù)的會計處理,例如:我5月份沒有銷項(xiàng),所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,相應(yīng)的增值稅申報表也沒有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅,這個進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣,應(yīng)該進(jìn)入哪個科目?
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2019-08-19
工商年報中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報表的本年累計應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字?
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2021-03-12
請問一下外貿(mào)出口企業(yè),每個月有報關(guān)出去,增值稅申報表每個月都要報免稅收入(數(shù)據(jù)按報關(guān)單折算人民幣?)嗎?
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2019-07-10
老師,您好!請問通行費(fèi)電子發(fā)票認(rèn)證勾選后,增值稅申報表怎么填寫?謝謝!
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2021-09-02
增值稅申報表中(一)按適用稅率征稅銷售額是填(不含稅銷售產(chǎn)品的收入)是嗎?其中:應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么?
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2018-08-18
老師,企業(yè)所得稅B類申報表,收入總額就填寫這個季度開票總額,就是增值稅申報表上本年累計金額是吧
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2020-10-22
老師好,福利費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,我在發(fā)票認(rèn)證平臺上選擇了不抵扣勾選,那不抵扣勾選的這個發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報表的哪里顯示?
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2021-03-04
增值稅申報表上的金額比發(fā)票上的金額多出了2分錢 ,增值稅上是簡易征收的稅額 使用稅率征收的稅額,兩者相加的時候不是保留兩位數(shù)相加而是加完后再保留兩位數(shù),這樣才有2分錢的差異,這種情況是怎么處理?
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2016-11-04