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王曠宇
于2021-08-09 14:47 發(fā)布 ??2075次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-08-09 14:49
這個是需要填寫在減免稅明細表里面兒。
王曠宇 追問
2021-08-09 15:14
那增值稅總表和表四是不是也要填呢?老師這筆分錄還需要記入營業(yè)外收入嗎?謝謝您
東老師 解答
2021-08-09 15:15
也是需要填寫的。不計入營業(yè)外收入里邊兒。
2021-08-09 15:25
老師那這筆分錄如何做呢?那總表在第幾行填寫呢?
2021-08-09 15:26
8借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用在主表23行 應納稅減征額那填寫
2021-08-09 16:16
收到,老師還有一個問題就是我方開具的紅字發(fā)票信息表,對方給我方開具了負數(shù)發(fā)票,在增值稅申報表表二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額是填正數(shù)還是負數(shù)呢?
2021-08-09 16:17
進項稅額就填寫正數(shù)的數(shù)字
2021-08-09 16:43
老師,開票技術維護費在表四的發(fā)生額里填寫沒錯吧,但是在增值稅主表的23行應納稅額減征額里為什么不體現(xiàn)呢?
那個是需要你手填上面的。
2021-08-09 16:44
那是提取數(shù)據(jù)的呀,我點了為什么是0呢
2021-08-09 16:45
那個提取不到得,是你自己填的。
2021-08-09 16:48
您受累給看看,謝謝老師
2021-08-09 16:49
您不是說第23行那里填嗎?
對啊,那個需要你填上的
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答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
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討論
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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王曠宇 追問
2021-08-09 15:14
東老師 解答
2021-08-09 15:15
王曠宇 追問
2021-08-09 15:25
東老師 解答
2021-08-09 15:26
王曠宇 追問
2021-08-09 16:16
東老師 解答
2021-08-09 16:17
王曠宇 追問
2021-08-09 16:43
東老師 解答
2021-08-09 16:43
王曠宇 追問
2021-08-09 16:44
東老師 解答
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王曠宇 追問
2021-08-09 16:48
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