国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我們公司其他應(yīng)收款的往來(lái)款,前兩年會(huì)計(jì)做賬時(shí),記有老板拿出去的錢60萬(wàn),現(xiàn)在要清往來(lái)款,老板說(shuō)那60萬(wàn)沒(méi)什么印象,不算是分紅,直接清理掉,那需要怎么清理掛賬呢?
1/1039
2018-03-28
我11月份社保單位1022.42,其他應(yīng)收款494.74,貸1517.16,11月份報(bào)了2個(gè)人,應(yīng)付工資4000,應(yīng)該如何做賬呢?
6/562
2022-01-10
以前月份我這家公司是10月份報(bào)的8月份的工資,原來(lái)對(duì)私發(fā)工資,這個(gè)月起對(duì)公發(fā)工資了,現(xiàn)在我想調(diào)整成11月申報(bào)的10月的工資,就改成一個(gè)月差異,這樣一改的話,其他應(yīng)收款就掛了一個(gè)月的個(gè)人社保沖不掉了,有什么辦法嗎
1/682
2018-11-15
接了一家外帳,因?yàn)閷?duì)方手工帳有些亂,剛好有一筆押金退回,詢問(wèn)公司人員說(shuō)是前面也是從公賬付的押金,因?yàn)闀r(shí)間比較緊,我沒(méi)有時(shí)間去查他們的明細(xì),所以就直接沖了其他應(yīng)收款科目。但是后面查了他們前面幾年的明細(xì),發(fā)現(xiàn)壓根就沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收款。應(yīng)該是沒(méi)有走公賬以其他形式付的款,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,但是退押金走了公賬?,F(xiàn)在已經(jīng)跨年了,該如何做賬務(wù)調(diào)整?
3/705
2019-02-12
老師你好,代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賬里面有自己做的工資表,里面的名字并不是公司員工,也沒(méi)有發(fā)工資,然后發(fā)工資時(shí)掛的其他應(yīng)收款-法人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是用來(lái)做費(fèi)用的?現(xiàn)在有兩個(gè)員工實(shí)際上是公司員工也發(fā)工資,要不要添加進(jìn)去做工資表呢?
1/1118
2019-07-10
老師,2021年有一筆購(gòu)進(jìn)款10萬(wàn)元,付款的時(shí)候公司老大提的備用金,走的私賬到對(duì)方賬戶,我們收到的發(fā)票也是沒(méi)有這筆10萬(wàn)元的款,這筆10萬(wàn)的支出還掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理入賬呢
9/440
2022-09-26
公司要注銷,賬面上還有其他應(yīng)收款還沒(méi)收回,應(yīng)該怎么做分錄
1/3054
2018-08-27
銀行付款10000出去,有一半銀5000是其他應(yīng)收款,一半5000是貨款,怎么做分錄
1/529
2020-03-06
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款金額過(guò)高,大部分是老板的交際費(fèi)用,無(wú)票,沒(méi)錢償還怎么辦
1/1103
2019-07-23
老師:?jiǎn)T人跟老板私人借款,但是我們?cè)趩T工工資表扣了他們個(gè)人借款,我在賬上可以做分錄:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣做分錄可以嗎
1/1023
2019-06-24
老師,我公司有科目--其他應(yīng)收款,確定款項(xiàng)收不回來(lái)了,應(yīng)該怎么做分錄?
1/1055
2022-04-06
出納借支:備用金 我做其他應(yīng)收款 但有些費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票 做不了賬 怎么消掉其他應(yīng)收款
1/1107
2020-03-11
其他應(yīng)收款-總公司 如果金額過(guò)大有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1/3511
2018-05-11
其他應(yīng)收款的明細(xì)科目社保及公積金,年末可以有余額嗎?還是一定要調(diào)平?
1/5246
2017-01-13
其他應(yīng)收款做了減值準(zhǔn)備,可是在資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款還是原值沒(méi)有變,這是正常的嗎?
1/1076
2021-01-07
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)是什么意思
1/1547
2020-12-21
1.其他應(yīng)收款社保2其他應(yīng)收款公積金,3應(yīng)付工資,期末計(jì)提以后是不是應(yīng)該是0啊
1/1121
2020-06-16
我公司付給其他公司入門證押金600元,付出入證工本費(fèi)18元,,押金有收據(jù)做賬借其他應(yīng)收款其他公司押金600貸記現(xiàn)金600那個(gè)出入證18元,也沒(méi)有發(fā)票就是收據(jù),怎么入賬?
1/1235
2019-10-25
老板要從公賬上轉(zhuǎn)30萬(wàn)到他賬上,用于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目周轉(zhuǎn),填一張普通的借款單錄其他應(yīng)收款可以嗎?另外他去采購(gòu)一些私人的產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)票怎么辦呢?
1/775
2022-09-26
老師,我們四月份公司剛成立,然后我計(jì)提了360的公積金,我們公積金是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣款的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,其他應(yīng)收款公積金個(gè)人承擔(dān)部分一直有借方余額360,這樣是對(duì)的么
1/1014
2020-06-22