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查賬征收沒有利潤增值稅還交嗎?
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2018-12-29
增值稅稅率和征收率有什么區(qū)別
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2019-02-16
?勞務(wù)分包可以差額征收增值稅嗎
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2023-02-26
小規(guī)模納稅人季度收入3O萬內(nèi)免交增值稅,開具增票和普票都免嗎?
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2020-07-14
老師,您好!四個(gè)行業(yè)免增值稅的胡話是不是開具的增值稅發(fā)票就是無稅的啊
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2020-12-02
小規(guī)模報(bào)稅,沒有開票,也沒有代開發(fā)票, 無票收入有158356元。需要繳納增值稅嗎,小規(guī)模不是季度30萬免增值稅嗎?但是我這個(gè)金額填寫進(jìn)去,有出現(xiàn)繳納
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2020-10-16
屏蔽樸老師 老師,申報(bào)增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個(gè)地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個(gè)?
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2025-04-08
不超九萬減免增值稅的分錄怎么做,是直接貸應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅嗎,還是先貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,在做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營業(yè)外收入,
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2018-10-10
老師,小規(guī)模 季度 沒有超過9萬是免增值稅的 平時(shí)在做賬的時(shí)候增值稅做了 后面免增值稅的時(shí)候怎么做呢 還是一開始做賬的時(shí)候就不做增值稅
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2018-10-31
小規(guī)模,月度10萬收入免增值稅,收入分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
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2020-11-09
#提問#老師,您好!剛介紹我公司外包保潔公司通知,他們屬于國家稅務(wù)總局新冠疫情8號(hào)公告和9號(hào)公告,所以他們免征增值稅要給我們開普通發(fā)票。為什么保潔公司屬于?
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2020-02-20
很高興為您服務(wù),請(qǐng)輸入一段文字概括您的問題,系統(tǒng)會(huì)給出5個(gè)備選結(jié)果。 老師請(qǐng)問一下 1:按照疫情防控稅收政策的規(guī)定,享受免征增值稅的政策的企業(yè),1月份已經(jīng)開具普票并按照征稅項(xiàng)目申報(bào)納稅,后續(xù)應(yīng)該如何處理? 2:關(guān)于疫情期間按照13號(hào)公告規(guī)定增值稅小規(guī)模納稅人征收率減按1%征收的相關(guān)熱點(diǎn)問題。
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2020-03-17
以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當(dāng)期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規(guī)模納稅人找其他人代開發(fā)票,然后代開的這個(gè)銷售額如果沒達(dá)到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規(guī)模代開發(fā)票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個(gè)邏輯
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2020-02-29
老師您好~我司(A公司)是一般納稅人,將蘇州的研發(fā)中心單獨(dú)成立了一個(gè)公司B,法人與A相同,A與B簽訂了研發(fā)服務(wù)合同,每月A給B打款(咨詢服務(wù)費(fèi)),B給A開票研發(fā)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問A與B之間是否可以算作“提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)”,這樣B公司就可以免征增值稅了,對(duì)嗎?
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2019-12-06
月銷售額不超過10萬的小規(guī)模納稅人可以免征增值稅。但是增值稅是實(shí)際由消費(fèi)者承擔(dān)的,為什么這算是對(duì)小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠?優(yōu)惠之處在于小規(guī)模納稅人代收的增值稅可以不用上交國家,自己留著相當(dāng)于收入了嗎?
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2020-05-16
老師,您好!我是住宿服務(wù)酒店,現(xiàn)享受疫情期間免征增值稅,但需要做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們已認(rèn)證的清單中包含了19年停業(yè)裝修購置的門,以及支付的19年第4季度的房租,金額偏大;請(qǐng)問以上兩類是否也需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?之前聽專管員提到固定資產(chǎn)無須做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是否有相關(guān)政策?期盼您的回復(fù),謝謝!
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2020-03-04
我是核定征收的個(gè)體戶,每月核定銷售額為30000,我享不享受小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬免交增值稅的優(yōu)惠政策
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2020-07-08
疫情餐飲業(yè)免征增值稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出指1月的成本、費(fèi)用嗎?那1月收到的進(jìn)項(xiàng)是12月的成本費(fèi)用需要轉(zhuǎn)出嗎?還是說凡是一月份收到的進(jìn)項(xiàng)都得轉(zhuǎn)出
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2020-02-24
生產(chǎn)銷售農(nóng)藥和有機(jī)肥的小規(guī)模納稅人,是不是免征增值稅?開具普通發(fā)票稅率是填寫3%還是0%?一季度開票超過30萬元怎么交稅?
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2019-10-19
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,第三季度開票不含稅60萬,取得勞務(wù)發(fā)票不含稅18萬,填寫申報(bào)表時(shí)18萬可以扣除,也就是按42萬交增值稅,但是42萬沒有超過45萬,是不是可以免征增值稅和附加稅
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2021-10-25