
疫情餐飲業(yè)免征增值稅,對應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出指1月的成本、費用嗎?那1月收到的進(jìn)項是12月的成本費用需要轉(zhuǎn)出嗎?還是說凡是一月份收到的進(jìn)項都得轉(zhuǎn)出
答: 你好 那你之前收到的專票 是否屬于免稅的情況。 是免稅的話 先申請轉(zhuǎn)出
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時:借:成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)月末時:需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
答: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,


Suzy 追問
2020-02-24 16:54
meizi老師 解答
2020-02-24 16:55