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請問,小規(guī)模如果按經(jīng)營范圍開出了6%或13%的普票,增值稅可以享受月度銷售15萬免征增值稅優(yōu)惠嗎?
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2022-05-30
老師,如果小規(guī)模1季度開了200萬的專票3%,我申報(bào)增值稅的時候,增值稅減免申報(bào)表直接保存,不用填寫了吧
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2023-04-11
蔬菜免征增值稅優(yōu)惠,包含銷售大米嗎
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2021-05-14
老師,請問我們購買的農(nóng)藥,對方給我們開的免稅普票,同樣的農(nóng)藥發(fā)票金額我們也是免稅的開給下家,在申報(bào)增值稅免稅性質(zhì)代碼及名稱時應(yīng)該選什么?
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2023-11-04
老師 我們公司是小規(guī)模的,增值稅申報(bào),上個季度開了29萬的專票,3萬多的普票,加起來是不夠45萬的,但是我其中有一個月開的專票和普票加起來是超15萬的,像我這樣情況,要填增值稅減免明細(xì)表嗎?
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2022-07-11
老師好,請問企業(yè)購買活豬、牛、羊,屠宰切割以后銷售生肉,是否可以享受免征增值稅優(yōu)惠?
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2022-04-12
小規(guī)模減按1%征收率的,減按的2%申報(bào)增值稅時用不用填寫增值稅減免申報(bào)表?
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2021-04-10
課件上,建筑業(yè)預(yù)收款,借:應(yīng)交增值稅~預(yù)繳增值稅貸:銀行存款,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,麻煩問一下老師,這里月末轉(zhuǎn)的未交增值稅代表什么意思?
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2023-03-17
你好,我們單位平時開票是3%的稅率,這個月開的是5%的稅率的票,只開了2萬元,未達(dá)起征點(diǎn),填增值稅申報(bào)表的時候小微企業(yè)免稅銷售額填了19047.62,但是應(yīng)交增值稅的錢不是發(fā)票上開的數(shù)額
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2019-07-12
車票進(jìn)項(xiàng)是直接入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅還是先入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅?
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2019-06-06
小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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2020-05-10
小規(guī)模去稅務(wù)代開的增值稅專票交的增值稅,應(yīng)交增值稅明細(xì)科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11
老師,請問月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要先將銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出余額入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,還是直接手工計(jì)算出銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)余額直接借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2019-10-09
增值稅一般納稅人月未結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值時,如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,也就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時,怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中去,也就是說如何做會計(jì)分錄,是紅沖嗎?
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2021-11-11
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
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2020-07-07
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,怎么填寫,什么樣的企業(yè)需要填寫
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2016-10-15
這個廣碩電子有出口貨物33萬,為什么增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不需要填寫數(shù)據(jù)?還有進(jìn)口海關(guān)繳款的數(shù)據(jù)也不是填在這里呢?
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2017-08-24
老師,公司賣掉一輛已經(jīng)使用3年的小汽車,報(bào)稅的時候,需要填“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎?
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2022-06-12
您好老師,我想問一下,我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,已填稅控盤服務(wù)費(fèi)抵減,但是主表23列沒有自動帶出,需要自己手工填寫嗎?[圖片][圖片]
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2022-05-09
老師:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和主表要不要填
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2016-07-04