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老師好! 小規(guī)模購買空調(diào)6000元,分錄可以不計(jì)入固定資產(chǎn)嗎? 借 管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)6000 貸 銀行存款 6000
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2021-04-12
這個(gè)損益類賬戶 都包括什么的 像會(huì)計(jì)科目里銀行存款 現(xiàn)金存款 管理費(fèi)用等 都不算是損益類賬戶嗎
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2021-11-08
印花稅原來做的憑證是:借:管理費(fèi)用--印花稅。貸:銀行存款 1月份繳的印花稅需要退稅,4月份退對公賬戶上,麻煩請問一下,印花稅退稅憑證怎么做。
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2019-05-08
收到發(fā)票,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:銀行存款,但當(dāng)時(shí)沒有注意是專票,直接把稅費(fèi)也記到管理費(fèi)用去了,本月應(yīng)該怎么修正調(diào)整呢?
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2019-06-18
4月份的時(shí)候做了一筆 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 80000 貸:銀行存款80000 現(xiàn)在6月份要調(diào)整會(huì)計(jì)分錄,其中開辦費(fèi)9964.63,給老板的借款70035.37。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-07-09
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋以銀行存款支付買家50000000元增值稅5000000約合計(jì)55000000元作為管理費(fèi)用使用采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年,預(yù)計(jì)凈殘值為0 20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價(jià)值模式計(jì)量當(dāng)日的公允價(jià)值為4850000元,20X3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元增值稅150000元20X3年12月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元,20X4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售收取買家47800000元,增值稅4780000元,合計(jì)52580000元存入銀行根據(jù)以上資料編輯有關(guān)分錄
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2020-06-18
員工餐費(fèi)福利會(huì)計(jì)會(huì)錄?可以直接管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2018-09-27
老師:19年底車間工人有個(gè)事故,住院、醫(yī)療 費(fèi)截至19年底花了75000元(有醫(yī)院票據(jù)),記賬是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 今年匯算清繳可以扣除吧
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2020-04-11
老師,長期借款利息在籌建期間不符合資本化條件,不是應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?為什么是管理費(fèi)用
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2022-02-08
賬上沒有錢,需要給員工發(fā)工資,我向法人借款,但是他沒給我錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款-法人 后付借款單據(jù) 實(shí)際發(fā)工資 借管理費(fèi)用-工資 貸庫存現(xiàn)金 后付工資表 這樣可以嗎? 但是到后面其它應(yīng)付款-法人科目余額越來越多,不知道怎么辦了,求正確處理方法?
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2022-04-09
老師,剛接賬,有筆賬是這樣的,借:管理費(fèi)用-職工薪酬 63500元,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-借款 這筆賬有什么問題嗎?
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2022-03-11
您好,老師,我們公司法人是臺(tái)灣的,報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候別人說我們填的不對,我們只有其他應(yīng)付款5000元和所有權(quán)益-5000元,管理費(fèi)用5000,利潤總額-5000,沒有其他的數(shù)據(jù)了,我這個(gè)應(yīng)該怎么填啊
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2022-04-28
老師,我們辦公室買了一臺(tái)打印機(jī)3000元,我記賬,借 固定資產(chǎn)3000,貸 銀行存款3000。辦公室領(lǐng)用,我借 管理費(fèi)用3000,貸固定資產(chǎn)3000,感覺這樣做不對,沒提現(xiàn)累計(jì)折舊,我該怎么記賬呢?
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2019-11-12
去年收到實(shí)收資本,季報(bào)的時(shí)候已經(jīng)報(bào)過了。今年4月份季報(bào)的時(shí)候,還需要填實(shí)收資本期初數(shù)嗎?今年只有 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付賬款 這一筆賬,需要怎么填寫財(cái)務(wù)報(bào)表呢,謝謝老師解答
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2023-04-21
老師,我2月已全額繳納社保了,3月社保退費(fèi)分錄怎么做?(我都是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資,沒有計(jì)提工資)我直接做借銀行存款,貸管理費(fèi)用,這樣做出來的利潤表和余額表中管理費(fèi)用就不一樣了
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2020-04-04
請問老師,我公司2018.10-2019.09共支付的報(bào)名費(fèi)15600.00(其中18年4400、19年11200.00)當(dāng)時(shí)做的是借:管理費(fèi)用-報(bào)名費(fèi) 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收款單位給開了專用發(fā)票,因跨了18年,這帳應(yīng)該怎么調(diào)呢?請老師詳細(xì)說明謝謝
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2019-12-31
公司買的茶具8000元,是辦公室用的呀,就是喝茶的地方呀。 1、本月購買分錄:借:周轉(zhuǎn)材料款——辦公費(fèi) 8000 貸:銀行存款 8000 2、次月攤銷分錄:是按12個(gè)月來攤嗎? 借:管理費(fèi)用——攤銷8000/12=666.67 貸:周轉(zhuǎn)材料費(fèi)——辦公費(fèi)8000/12=666.67 請老師幫我看下是否這樣寫的分錄及攤銷是否這樣計(jì)算
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2022-02-15
老師你好,我有一筆辦公費(fèi)用付出去時(shí)會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)21118貸:2118,因賬號輸錯(cuò)銀行退回會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-2118,貸:銀行存款-2118這樣做可以嗎
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2019-09-26
單位外聘的勞務(wù)人員,之前是給她發(fā)錢,她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我,但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了,就把8-12 月的一起開了。 剛才提問有老師說應(yīng)該 借 待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付帳款。 每月應(yīng)該 借 管理費(fèi)用 貸 貸攤銷費(fèi)用。 請問老師,我們并沒有把8-12月的工資一起付給員工,能記到帶攤費(fèi)用嗎,每月付勞務(wù)費(fèi)時(shí)是不是 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款?
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2018-08-13
22年有幾張發(fā)票共計(jì)10萬,稅局被核查到是假票,審計(jì)報(bào)告把這幾張發(fā)票納稅調(diào)整100%,想問下2023年需要做什么分錄嗎 當(dāng)時(shí)的分錄 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-05-06
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