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匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-30
老師,辦公會(huì)議費(fèi)差旅費(fèi)都是在稅前據(jù)實(shí)扣除的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除的,那這樣企業(yè)等于稅前扣除的金額少了對(duì)嗎
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2023-03-17
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷(xiāo)售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個(gè)里面所說(shuō)的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
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2021-06-24
公司購(gòu)買(mǎi)口罩計(jì)入管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)可以嗎。這樣所得稅前可以據(jù)實(shí)扣除
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2020-03-02
購(gòu)買(mǎi)辦公用品開(kāi)不了發(fā)票,只開(kāi)了收據(jù),請(qǐng)問(wèn)可以入賬嗎?所得稅前可以扣除嗎?
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2019-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人偶然所得(彩票)通過(guò)國(guó)家機(jī)關(guān)捐贈(zèng)的金額可以在個(gè)稅前扣除嘛?
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2023-03-02
勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)人所得稅,扣除額800。超過(guò)800就要繳納個(gè)人所得稅。計(jì)算方法如下: 扣除額: 每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅所得額=收入-800 每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅所得額=收入×(1-20%) 稅率: 收入不超過(guò)20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為0; 收入超過(guò)20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元; 收入超過(guò)50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)為7000元; 你好老師,100000萬(wàn)要效多少個(gè)稅呀?
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2021-12-25
2018年實(shí)際使用的福利費(fèi)沒(méi)超過(guò)工資的14%,所得稅前能按工資的14%全額扣除嗎?
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2019-01-14
為職工購(gòu)買(mǎi)的商業(yè)保險(xiǎn)、和特殊工種保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、公眾險(xiǎn)可以在所得稅前扣除
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2019-05-29
員工出差的過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、加油費(fèi)定額發(fā)票可以所得稅前扣除嘛?(都有蓋章的)
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2018-11-20
廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),交際費(fèi)等屬于經(jīng)營(yíng)成本,都能在所得稅稅前扣除,是這樣嗎
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2015-10-19
2016年的一筆帳,發(fā)票已開(kāi),所得稅前已扣除,現(xiàn)在牽扯要退票退費(fèi),怎么操作合適?
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2018-07-25
,請(qǐng)問(wèn)12月份計(jì)提的工資2019年1月份發(fā)放,允許2018年所得稅匯繳清算前扣除嗎?
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2018-12-18
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在幾百元的后勤零星采購(gòu),實(shí)在沒(méi)有發(fā)票開(kāi),可以所得稅前扣除不?
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2018-09-30
公司 租用 個(gè)人住宅房產(chǎn) 作為辦公場(chǎng)所,并取得租賃發(fā)票??梢宰鳛槎惽翱鄢龁幔?/span>
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2018-07-12
上月7至9月份的企業(yè)所得稅191.45扣繳前后應(yīng)怎樣做分錄?
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2017-11-10
老師您好個(gè)人繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)是在單位繳納的扣款小票沒(méi)有正式票據(jù)能否在所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除因未在工資個(gè)月中計(jì)提扣除而是一次性繳納到公司公司給開(kāi)具的是單位印制的扣款小票后有單位統(tǒng)一繳納到社保和醫(yī)保的 ,我是總公司的下級(jí)單位
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2016-05-31
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ杲?jīng)營(yíng)狀況不好,辭退了副總經(jīng)理,當(dāng)時(shí)為了沖他個(gè)人的借款,補(bǔ)償了他一次經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金18萬(wàn),這個(gè)可以稅前扣除嗎?當(dāng)時(shí)我看政策是說(shuō)補(bǔ)償當(dāng)?shù)啬昶骄べY的3倍是不用交個(gè)人所得稅,當(dāng)?shù)啬昶骄べY在7萬(wàn)左右,我們就補(bǔ)了個(gè)18萬(wàn),用來(lái)充他個(gè)人在賬上的借款。還計(jì)入了福利費(fèi),作為了工資薪酬計(jì)稅基數(shù)?,F(xiàn)在匯算清繳,不知道要不要把這個(gè)調(diào)增回來(lái)
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2020-05-27
請(qǐng)問(wèn)老師,管理費(fèi)用的房租沒(méi)有發(fā)票,但是入賬了,所得稅匯算需要扣除這個(gè)應(yīng)該怎么所得稅匯算表呢?還有一項(xiàng)是電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票也入賬了,入的是生產(chǎn)成本,需要稅前扣除不知道該怎么填寫(xiě)所得稅匯算表,這兩項(xiàng)需老師知道來(lái)完成所得說(shuō)的匯算表
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2019-05-26
退休人員的,供暖費(fèi),不能稅前扣除,支付時(shí):我怎么寫(xiě)分錄呢?所得稅匯算清繳時(shí)填寫(xiě)在什么表
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2020-05-19