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請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎?
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2022-01-09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒(méi)有超過(guò)1000萬(wàn)元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)需要什么資料?
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2023-02-27
我第四季度的企業(yè)所得稅是估著申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以估著申報(bào)嗎
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2020-01-10
季度申報(bào)是利潤(rùn)總額11萬(wàn)多,也是按小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)吧,季度所得稅稅率是多少呢
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2017-06-30
物業(yè)公司收費(fèi)水費(fèi),如何申報(bào)增值稅,是采用簡(jiǎn)易計(jì)征吧,征率是1%吧
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2021-04-22
請(qǐng)問(wèn),我在填企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表時(shí),本季度利潤(rùn)為正數(shù)24042.14,本年累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)。本季度要繳所得稅不?
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2016-07-20
老師好,問(wèn)個(gè)所得稅申報(bào)問(wèn)題,每季申報(bào)所得稅時(shí),我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢?
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2020-01-12
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師 這個(gè)季度我們小微企業(yè)資產(chǎn)總額超了,我可不可以先按小微企業(yè)申報(bào)所得稅,下個(gè)季度如果還不符合在補(bǔ)交所得稅???
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2018-10-17
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
企業(yè)一季度有所得稅,但二季度下來(lái)累計(jì)虧損,季度所得稅?
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2019-06-15
在季度申報(bào)所得稅時(shí),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行怎么填,是需要手動(dòng)填,還是系統(tǒng)自動(dòng)填的,我們是小型微粒企業(yè),季度利潤(rùn)只有10多萬(wàn)
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2020-07-09
我公司另外注冊(cè)了一家新貿(mào)易公司,什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有開展,現(xiàn)在要季度申報(bào)所得稅報(bào)表,里面涉及資產(chǎn)總額的填寫,賬上沒(méi)有錢,資產(chǎn)總額由不能為零,要如何處理
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2019-07-01
老師問(wèn)報(bào)表的A200000企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里第二季度營(yíng)業(yè)收入是按照利潤(rùn)表本年累計(jì)填,還是第二季度合計(jì)本年累計(jì)填數(shù)
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2021-07-06
公司是小規(guī)模企業(yè) ,這個(gè)季度還沒(méi)有銷售額 ,所以增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嘛。這些費(fèi)用票能留到下一個(gè)季度做賬么,做企業(yè)所得稅的稅前扣除
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2018-09-21
以前年度有虧損,盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤(rùn)計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提, 這樣就會(huì)有點(diǎn)差,這個(gè)怎么處理呢
1/791
2020-01-07
為什么我去年有虧損幾十萬(wàn),然后今年一個(gè)季度盈利了幾十萬(wàn),我申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,它不能彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示要交所得稅呀?
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2018-04-06
本年第一季度是盈利,但以前年度是虧損狀態(tài),那么本月末是不是要計(jì)提所得稅,然后在申報(bào)時(shí)用以前年度的來(lái)彌補(bǔ)就不用交所得稅了?
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2019-03-26