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房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請(qǐng)碼?
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2019-08-19
書上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白,那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況?不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交,你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀,為什么說要預(yù)交和不預(yù)交哦?我覺得他一個(gè)月超過了40萬,他也是要交增值稅的呀,他一個(gè)季度沒有超過45萬,他還是要交增值稅的呀,為什么說按季度他不要預(yù)交了哦?這個(gè)是什么情況?老師不太明白,這個(gè)比較抽象??梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎?謝謝
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2021-06-29
增值稅預(yù)交稅所屬日期填錯(cuò),影響正式申報(bào)嗎,能否更改
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2019-10-10
公司在貴州項(xiàng)目在河北預(yù)交了增值稅在河北要交稅嗎
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2019-03-25
海關(guān)進(jìn)口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進(jìn)勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實(shí)際交稅720,請(qǐng)問除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
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2020-04-16
:申報(bào)增值稅時(shí),8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報(bào)納稅為0,但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了,其實(shí)是沒有抵減的,因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí),即在真正需要交稅,這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
小規(guī)模需要單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎?可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎?上年只有三個(gè)月的賬,賬本都只用了一頁(yè),可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎?
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2020-05-06
某糧油加工廠系増值稅一殼納稅人,該廠9月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)從糧油供應(yīng)公司購(gòu)進(jìn)小麥20萬公斤,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為140O00元,增值稅稅款為12600元;該批小麥已驗(yàn)收入庫(kù)2)從農(nóng)民手中收購(gòu)小麥10萬公斤用于加工面粉,填具的經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑上注明買價(jià)為7000o元。該批小麥已運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)(3)銷售自制的面粉18萬公斤,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明的銷告額為180000元;銷告掛面5萬公斤專用發(fā)票中注明的銷售額為60000元;銷售食用植物油2萬公斤,專用發(fā)票中注明的銷售額為100000元。請(qǐng)根據(jù)稅法去規(guī)定,計(jì)算該廠本期應(yīng)納的增值稅稅額。
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2022-04-01
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬,普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
老師,有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
如果用于抵扣,則 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 這個(gè)分錄有木有問題
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2016-10-31