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老師下個(gè)月申報(bào)增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2022-03-30
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)不上,相差了1676 86。通過(guò)開(kāi)票金額來(lái)算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應(yīng)該通過(guò)怎樣的賬務(wù)處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
在交納土地增值稅的時(shí)候增值稅能在稅前扣除嗎?
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2017-03-06
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項(xiàng)目來(lái)交增值稅嗎?
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2019-03-06
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù),加不加簡(jiǎn)易計(jì)稅交的增值稅
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2021-12-12
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做?
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅,還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師,你好!我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬?
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2020-03-13
自已開(kāi)的增值稅專(zhuān)票25萬(wàn),普票4萬(wàn)如何交增值稅
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2019-04-13
老師,小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來(lái)做
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2020-10-07
增值稅會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎? 賣(mài)貨, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 購(gòu)貨, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 月底計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,可是最近看群里,把沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做,那么完整的會(huì)計(jì)分錄是什么。繳稅時(shí)怎么做分錄
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2019-09-26
像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi),貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣,才能沖銷(xiāo)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
在財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳稅費(fèi)。其中國(guó)稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2019-01-25
房屋租賃發(fā)票25000。房東去代開(kāi)發(fā)票交稅2300元,這2300能拿繳費(fèi)憑證給房東報(bào)銷(xiāo)嗎。有完稅憑證是個(gè)人的
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2019-10-22
-1】2x20年3月10日,甲公司購(gòu)入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái), 取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300 000元,增值稅稅額 為39 000元。當(dāng)日,設(shè)備運(yùn)抵甲公司并開(kāi)始安裝。為安裝設(shè)備,領(lǐng) 用本公司原材料一批,價(jià)值50 000元,該批材料購(gòu)進(jìn)時(shí)支付的增值 稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6 500元;以銀行存款支付安裝費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用 發(fā)票上注明的安裝費(fèi)為40 000元,增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日,該設(shè)備經(jīng)調(diào)試達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務(wù)處理如購(gòu)入原材料的增值稅不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-04-12
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
應(yīng)交增值稅,預(yù)繳增值稅是?二級(jí)科目還是三級(jí)科目
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2020-03-19
購(gòu)進(jìn)一批白酒,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉(cāng)庫(kù)治理不善被盜。 購(gòu)進(jìn)一批養(yǎng)生壺,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1300元,全部對(duì)外銷(xiāo)售
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2023-10-15
我公司17年第四季度銷(xiāo)售額未達(dá)9萬(wàn)不需要繳納增值稅,但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元,是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加,時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營(yíng)業(yè)外收入直接增加2111.64嗎?
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2018-04-28