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預(yù)付一年的商鋪租金,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷是,借:管理費(fèi)用~長期待攤費(fèi)用~商鋪租金 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對不對?
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2019-11-21
我的社保付款時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計提是時: 借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 請問二月交了,三月沒有計提,四月交的時候怎么處理 當(dāng)月支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老 ——醫(yī)療等 貸:銀行存款(總合計) 計提時: 借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老 ——醫(yī)療等(單位部分) 支付工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:現(xiàn)金/銀行存款 應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老 ——醫(yī)療(個人部分)
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2020-06-29
支付更換零部件的工資 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎? 還是 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
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2021-04-29
老師好,請問每月給員工發(fā)的月度獎金 計入什么會計科目?借:管理費(fèi)用 獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬 獎金 這樣對嗎?都是管理人員的獎金 還是直接借:管理費(fèi)用獎金 貸:銀行存款
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2022-05-11
銀行賬戶對公賬戶管理費(fèi)我原來都記入了管理費(fèi)用辦公費(fèi),是不是記錯了,應(yīng)記入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)
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2016-06-16
我公司有派遣人員,公司只給派遣人員發(fā)社保,而且社保是公戶對公戶轉(zhuǎn)給對方公司的,沒有發(fā)票,我記分錄是: 借:管理費(fèi)用一派遣人員社保 貸:應(yīng)付職工薪酬一派遣人員社保 借;應(yīng)付職工薪酬一派遣人員社保 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2020-05-15
老師,我2月份社保是全款繳納的,現(xiàn)在社保局要退回公司承擔(dān)的那部分,我直接沖費(fèi)用借銀行存款,貸管理費(fèi)用對不對?原來計入應(yīng)付職工薪酬科目的還用再沖一遍嗎?
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2020-03-19
老師20年計提公會經(jīng)費(fèi): 借:管理費(fèi)用 10731.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 貸:銀行存款 10731.66 收到返還 借:銀行存款 10731.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 匯算清繳的時候 我的公會支出,帳載金額金額是21463.32,實際支出是10731.66嗎
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2021-05-26
4月份員工工資8000元 繳納個稅345,個稅計提怎么做賬,幫我看看下面的分錄對嗎計提借 管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 個稅繳納 借 應(yīng)付職工薪酬 個稅 貸 銀行存款
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2018-05-11
對的,老師,但是你看紅沖的時候我做的科目是借應(yīng)付職工薪酬-獎金,貸管理費(fèi)用-獎金,這個是1月紅沖的,但是我12月計提是借管理費(fèi)用獎金,貸應(yīng)付職工薪酬獎金,發(fā)獎金的時候多發(fā)了這個差額,等于借應(yīng)付職工薪酬獎金貸銀行存款,這個是12月的,一借一貸,應(yīng)付職工薪酬獎金這個科目在12月就平了但是1月又紅沖了,那么應(yīng)付職工薪酬獎金這個科目不就多出了嗎
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2020-02-28
老師,我們公司員工吃飯的,我直接是管理費(fèi)用 福利費(fèi) 銀行存款 可以嗎?沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 有影響嗎?
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2021-12-31
老師,銀行賬戶管理費(fèi)填在現(xiàn)金流量表的哪里
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2016-03-02
領(lǐng)導(dǎo)報電話費(fèi),發(fā)票是個人開頭,計入福利費(fèi),通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎 還是直接計入借管理費(fèi)用福利貸銀行存款
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2019-09-22
用銀行支票轉(zhuǎn)帳什么時候用其他貨幣資金,什么時候用銀行存款?籌辦期的報銷交通費(fèi)為什么不記管理費(fèi)用–差旅費(fèi)?而記開辦費(fèi)?實際操作中,籌辦期與經(jīng)營期怎么區(qū)別?這些讓新手 好混淆,請老師指點(diǎn),謝謝!
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2020-04-27
請問籌建期的房租費(fèi)會計分錄如何,裝修費(fèi)又是如何,是不是這樣的,先,借預(yù)付帳款,貸銀行存款。然后借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸預(yù)付帳款,營業(yè)了之后按受益對象來做 如管理費(fèi)用-房租費(fèi),貸預(yù)付帳款。裝修費(fèi) 先借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款。營業(yè)了借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi),貸長期待攤費(fèi)用
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2018-12-29
老師我想問,現(xiàn)在發(fā)工資不用計提了嗎,之前我做賬都是管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多人都不計提,直接管理費(fèi)用工資,貸銀行存款。請老師解釋一下
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2018-12-04
請問工會經(jīng)費(fèi)退稅問題,我們是沒有成立工會,計提時,我是這樣寫的,借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi),支付的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,我這個前期需要調(diào)整么?現(xiàn)在是收到退稅了,老師,我該怎么調(diào)整?
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2024-08-11
公司購買下午茶,分錄 直接進(jìn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用--福利 貸:銀行存款 還是:計提:借:應(yīng)付職工薪酬--福利 貸:管理費(fèi)用--福利 發(fā)放:借:管理費(fèi)用--福利 貸:銀行存款 應(yīng)該做哪一種分錄
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2019-06-01
軟件開發(fā)公司人員工資如果要計入成本,具體怎么做?以前一直是本月計提管理費(fèi)用-員工工資貸:應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果計入成本是不是很麻煩還要把管理人員工資提出來,具體分錄怎么做?
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2017-06-06
老師,在超市購買的洗衣液、沐浴露之類的生活用品,然后發(fā)放給員工,需要做一筆計提費(fèi)用嗎?借:管理費(fèi)用-員工福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利費(fèi),報銷時,借:應(yīng)付職工薪酬-員工福利費(fèi),貸:銀行存款?
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2021-11-29