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我是駕校培訓(xùn)行來,剛轉(zhuǎn)一般納稅人繳6個(gè)點(diǎn)稅,現(xiàn)在收到了增值稅專用發(fā)票,又趕上今年的疫情,增值稅免征了,收到的專票我可以直接入成本嗎?
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2020-04-09
我們是建筑勞務(wù)分包公司,增值稅一般納稅人簡易征收。五月份在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅 ,五月份我們購置了金稅盤,請問老師增值稅申報(bào)表這樣填寫的行嗎,
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2020-06-08
老師,請問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
請問,勞務(wù)派遣公司差額征稅,申報(bào)增值稅按差額申報(bào)的收入,稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)收入不一致,這個(gè)要怎么處理
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2023-02-15
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對應(yīng)的附加稅,是直接不計(jì)提也不繳納,還是計(jì)提后,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
個(gè)體戶沒有賬,核定征收,如何確定增值稅月銷售額10萬以內(nèi)?
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2019-07-08
定額征收 核定征收 定期定額這幾個(gè)有什么區(qū)別?那個(gè)對個(gè)體戶比較好?所得稅和增值稅都怎么計(jì)算?季度超過30萬要怎么算增值稅和所得稅?
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2019-08-21
2009年9月18日,公司向開戶銀行申請辦理銀行匯票業(yè)務(wù),并將300000元存入了開戶銀行,取得了銀行匯票企業(yè)持該銀行匯票。洗液持該銀行匯票采購原材料,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款250000元,增值稅額42500元,收到了銀行轉(zhuǎn)來的多余額收賬單。會計(jì)分錄怎么做
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2022-05-02
出口退稅管理申報(bào)中征收率是指出口貨物對應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
金稅四期對稅收征管的影響
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2022-12-06
您好,老師。請問,收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,收款人,復(fù)核,開票人,三項(xiàng)都填了管理員,此發(fā)票可收嗎?
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2020-06-10
老師您好,請問:國家稅務(wù)總局關(guān)于廢止《車輛購置稅征收管理辦法》的決定是什么意思???是以后買車時(shí)不用繳納購置稅嗎?
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2019-08-16
我上個(gè)月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
請問小規(guī)模納稅人在增值稅申報(bào)時(shí):減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開票時(shí)開電子專票時(shí),現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)按3%稅率開專票的銷售額填,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%;開專票1%的銷售額不計(jì)入該項(xiàng)對吧?開票時(shí)可以選擇按1%開,也可以按3%開?
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2024-05-31
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí),下列說法中不正確的是( )。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收?。?/span>
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2019-01-03
那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺說企業(yè)信用等級未設(shè)置什么意思啊
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2017-07-04
請問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會計(jì)分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那進(jìn)行這個(gè)會計(jì)分錄的處理的會計(jì)準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
一般納稅人用簡易辦法征收的,增值稅不能用留抵稅額抵扣,那做個(gè)什么分錄?留抵稅額還能和以前的一樣?
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2021-04-19